借應(yīng)付賬款、 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借:原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)0.13 貸:應(yīng)付賬款- 進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對(duì)方?jīng)_紅了.. 這個(gè)分錄怎么寫..
應(yīng)付賬款不付了,發(fā)票已經(jīng)入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了。現(xiàn)在該怎么做賬,需要對(duì)方紅沖發(fā)票嗎
老師晚上好!公司取得一份專票7月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個(gè)月開票方又要求作廢發(fā)票,做沖紅。進(jìn)項(xiàng)抵扣后,又沖紅的賬怎么做?
上月取的得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)票下月已經(jīng)抵扣也已經(jīng)報(bào)稅完了,后來(lái)對(duì)方?jīng)_紅了這樣發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么寫
上月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已經(jīng)勾選抵扣了,這個(gè)月對(duì)方紅沖了,我們?cè)趺醋鲑~,會(huì)計(jì)分錄怎么做
出口美金報(bào)關(guān)價(jià),和開票的人民幣價(jià)格,滿足什么關(guān)系時(shí)比較合理的
老師,因?yàn)樯绫;鶖?shù)公司補(bǔ)繳的社保,怎么記賬?補(bǔ)繳的屬于個(gè)人和公司部分。
請(qǐng)問(wèn)福利費(fèi)怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,是個(gè)運(yùn)河杯的獎(jiǎng)金,我們是被掛靠方,現(xiàn)在要給掛靠方這個(gè)獎(jiǎng)金,掛靠方要開發(fā)票嗎
老師你好!今天是第3季度的所得稅的申報(bào),三季度不交,第4季度再交所得稅,這樣可行嗎?會(huì)產(chǎn)生預(yù)警嗎?老師指導(dǎo)一下。
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項(xiàng)金額沒(méi)有單獨(dú)列,這份合同開發(fā)票時(shí),商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
老師,充貨車電費(fèi)記入什么科目?
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項(xiàng)金額沒(méi)有單獨(dú)列,這份合同開發(fā)票時(shí),商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
公司賣車,車輛原值1569436.28元,累計(jì)折舊993976.26元,車輛凈值575460.02元,當(dāng)月按照凈值核定銷售價(jià)格申報(bào)了增值稅無(wú)票收入,公司是增值稅小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生了增值稅5754.6元,城市維護(hù)建設(shè)稅86.32元,地方教育附加57.55元,那處理這個(gè)車的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?
是啊,現(xiàn)在申報(bào)就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對(duì)了,這個(gè)怎么處理,強(qiáng)制申報(bào)嗎?

