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老師晚上好!公司取得一份專票7月已經(jīng)做進項抵扣了,這個月開票方又要求作廢發(fā)票,做沖紅。進項抵扣后,又沖紅的賬怎么做?

2023-09-12 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-12 22:27

您好,是你這個專票在紅沖嗎

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快賬用戶3992 追問 2023-09-12 22:29

我購進取得的專票,開票方開錯要沖紅重開,而我已經(jīng)勾選抵扣這張專票的進項了。

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齊紅老師 解答 2023-09-12 22:31

那沒事,你做進項轉(zhuǎn)出就可以的

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快賬用戶3992 追問 2023-09-12 22:54

好的。這種進項轉(zhuǎn)出需要什么作為原始記賬憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 07:50

這種是不需要的,這個

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快賬用戶3992 追問 2023-09-13 08:03

早上好老師,這張專票是屬于管理費的,也要沖紅怎么做賬的?!

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齊紅老師 解答 2023-09-13 09:10

之前的分錄你是怎么做的啊

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您好,是你這個專票在紅沖嗎
2023-09-12
之前借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款做的,是這個嗎?
2021-08-31
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023-09-13
你好!可以按原分錄紅字沖回就可以稅金做進項稅轉(zhuǎn)出代替原進項稅。
2020-10-12
借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-07-11
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