學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料-1 借:應(yīng)付賬款1.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.13

你好,老師,我公司是購貨方,之前月份已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)月在申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,收到紅沖發(fā)票后,做紅字借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,就可以了嗎?
你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借:原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)0.13 貸:應(yīng)付賬款- 進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對方?jīng)_紅了.. 這個(gè)分錄怎么寫..
老師你好,我五月份抵扣了34萬的進(jìn)項(xiàng),未做賬,我六月做賬時(shí),借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅34萬 貸:應(yīng)付賬款 老師,分錄這樣做對嗎?
老師您好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄怎么寫 1月份已經(jīng)認(rèn)證過了的,供應(yīng)商6月份沖紅了 紅字負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)給我們了,現(xiàn)在分錄怎么寫
老師,我收到一張材料發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過了,現(xiàn)在重紅這張發(fā)票,原來的會計(jì)分錄是,借:原材料50 進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 貸:應(yīng)付賬款 56.5 ,那我沖紅了怎么做會計(jì)分錄
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營業(yè)務(wù)收入,那么說我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?
個(gè)體工商戶剛注冊,需要報(bào)季度所得稅嗎
老師,21年有筆廣告費(fèi)需要再賬上查詢,我查到3筆分錄,那是把錢付清了,還是欠他2824元呀,您看下圖片
修訂版的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表種類名稱還是叫,居民企業(yè)月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類2021年版)對嗎只是內(nèi)容修訂了名稱沒變對嗎
老師,公司又新開了一個(gè)小店鋪,購買了一些用品,這些是計(jì)入成本還是費(fèi)用呢?
老師,查賬征收的個(gè)體戶,需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表么,個(gè)人所得的經(jīng)營所得怎么報(bào)?按季度還是按年?
老師,因?yàn)樯绫;鶖?shù)公司補(bǔ)繳的社保,怎么記賬?補(bǔ)繳的屬于個(gè)人和公司部分。麻煩給寫一下分錄
會計(jì)可以隨意調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付嗎?
老師,這種發(fā)票可以開零稅率嗎
老師,個(gè)體工商戶工程服務(wù)隊(duì),這個(gè)還需要申報(bào)印花稅嗎?


你好..下來還需要寫那一步憑證.
對方紅沖后還給你們開藍(lán)票嗎,還是退貨退款