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上月收到進項發(fā)票上月已經(jīng)勾選抵扣了,這個月對方紅沖了,我們怎么做賬,會計分錄怎么做

2025-07-24 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-24 10:56

同學(xué),你好
借:費用、庫存商品 負數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)

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快賬用戶7521 追問 2025-07-24 11:05

在電子稅務(wù)局哪里可查到金稅盤有沒有上交稅務(wù)局了

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齊紅老師 解答 2025-07-24 11:06

同學(xué),你好
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同學(xué),你好
借:費用、庫存商品 負數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
2025-07-24
您好,原來入賬分錄是?
2024-01-13
借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024-03-01
你好,針對紅沖的進項發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方,都是負數(shù)金額
2023-02-13
同學(xué)你好 先紅沖暫估的然后按照收到的發(fā)票再入賬
2022-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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