你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄里面填寫證書就可以
上個月開的發(fā)票,次月客戶退回要求重開,但是已經(jīng)跨月并報完稅了。要怎么處理?
老師 公戶收到的款對方客戶是個人沒要票,我申報的時候報了無票收入。 在后來的月份他又要發(fā)票了,那我開給他又要申報一次收入。這不是重復(fù)了嗎 該怎么處理
老師 麻煩問下這個月我們報稅報了銷項里報了筆無票收入,下個月我們把票開了 ,然后再報稅 這個不就是重復(fù)報了?應(yīng)該要怎么弄?
我們公司有兩筆錢是在8月就收了,當時對方?jīng)]要求開票,我已經(jīng)做過無票收入報稅了,現(xiàn)在10月又要開票,我要怎么調(diào)整一下賬目?需要重新申報3季度的增值稅嗎?
老師,我想問一下,我們今年收了一筆款,但是對方一直沒有要求開票,我就申報了未開票收入。但是上個月票開出來了,那我怎么報稅呢,那不是要重復(fù)報兩次嗎?
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
還可以這樣填嗎?就是報增值稅時,在采集填銷項和進項發(fā)票那里填嗎?
對的,是的,是這么做的。
那進項可以按沖減后的報稅金額準備嗎?就是藍票減紅票后的金額。不會還是按開的藍票金額來算抵扣進項稅嗎?
銷項減進項,它兩個是一樣的,是零,不需要再交。
填無票負數(shù)也是銷項,我是問可以正數(shù)減負數(shù)后再算需要抵扣的進項吧?
是的對的,可以這么做的