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Q

銷售后客戶不開票當月就報了無票收入,次月是又說需要票要求開出,但已經(jīng)報過稅了,再開票就重復(fù)報稅了,怎么處理?

2024-02-26 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 13:04

你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄里面填寫證書就可以

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快賬用戶3279 追問 2024-02-26 14:04

還可以這樣填嗎?就是報增值稅時,在采集填銷項和進項發(fā)票那里填嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 14:05

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3279 追問 2024-02-26 19:04

那進項可以按沖減后的報稅金額準備嗎?就是藍票減紅票后的金額。不會還是按開的藍票金額來算抵扣進項稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 19:05

銷項減進項,它兩個是一樣的,是零,不需要再交。

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快賬用戶3279 追問 2024-02-26 19:34

填無票負數(shù)也是銷項,我是問可以正數(shù)減負數(shù)后再算需要抵扣的進項吧?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 19:42

是的對的,可以這么做的

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你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄里面填寫證書就可以
2024-02-26
你好,開負數(shù)發(fā)票,然后開正確的,之前交了稅款不需要管的,你一正數(shù)一負數(shù),不需要多交稅。
2021-07-05
你好,紅沖你的無票收入就可以的。
2021-12-28
你好同學,這個月申報時紅沖一個對應(yīng)的無票收入。
2023-12-11
賬上沖無票收入在做發(fā)票的 申報的時候,無票收入填寫負數(shù),開具的發(fā)票填寫正數(shù)。
2024-12-05
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