你好,開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后開正確的,之前交了稅款不需要管的,你一正數(shù)一負(fù)數(shù),不需要多交稅。
上個(gè)月開的發(fā)票,次月客戶退回要求重開,但是已經(jīng)跨月并報(bào)完稅了。要怎么處理?
上月對賬已經(jīng)開了專票,次月有發(fā)生退回要怎么處理
老師,11月中旬給客戶多開了專票,但是客戶已經(jīng)在系統(tǒng)認(rèn)證,這月現(xiàn)要求沖紅,并且開具了紅字信息表給我們,但是我們發(fā)票已經(jīng)開完,請問怎么處理?
開給客戶的發(fā)票已經(jīng)跨月并且客戶已經(jīng)認(rèn)證了。現(xiàn)在客戶要求我們作廢發(fā)票。這個(gè)要怎么操作?
我們是小規(guī)模納稅人,給客戶開的普通發(fā)票。上月給客戶開的發(fā)票因不合要求,客戶退回重開。但是退回是快遞遺失了。請問這個(gè)情況要如何處理?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
是直接開紅字信息表,然后開負(fù)數(shù)發(fā)票對沖上個(gè)月已報(bào)稅的發(fā)票對嗎?
你好,不需要開正數(shù)發(fā)票嗎?
要開正數(shù)啊,在開正數(shù)之前不是得把錯(cuò)誤 的發(fā)票沖掉嗎?
你好,那一正數(shù)一負(fù)數(shù)不就是零,不是重瞼上一個(gè)月的。