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老師 麻煩問下這個月我們報稅報了銷項里報了筆無票收入,下個月我們把票開了 ,然后再報稅 這個不就是重復(fù)報了?應(yīng)該要怎么弄?

2022-01-05 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-05 11:34

你好,無票收入紅沖,然后再填寫開發(fā)票的就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-01-05 11:34

就是未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。

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快賬用戶7914 追問 2022-01-05 11:36

是1月報12的稅時候就要寫負數(shù)嗎? 還是等到1月份我們把票開了 2月報1月稅時候再寫負數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-05 11:37

你好,一月份你們開了發(fā)票,二月份申報的時候填寫。

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快賬用戶7914 追問 2022-01-05 11:38

那就是說我們這個月正常寫無票收入 等到下個月報的時候 在銷項無票收入那里寫負數(shù)就可以了?

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齊紅老師 解答 2022-01-05 11:42

好,對的是的是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶7914 追問 2022-01-05 11:44

紅沖以后我們帳里收入,稅都不影響吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-05 11:46

好對的是的,這個不影響的。

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你好,無票收入紅沖,然后再填寫開發(fā)票的就可以了。
2022-01-05
同學(xué)你好 這個直接補開就可以
2023-01-03
你好 ;? ? ? 系統(tǒng)的話 未開具發(fā)票欄次寫負數(shù);? 開票 對應(yīng)的票種 稅率欄次去寫? ?金額 報稅? ?
2021-12-13
你好,是的,無票收入填寫負數(shù),開票收入填寫正數(shù)
2021-07-30
你好借應(yīng)收貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅。下個季度申報時候這個對應(yīng)這個,你沖無票收入再去申報,就是開發(fā)票金額-無票收入去申報,帶上盤子和無票資料去稅局解鎖
2021-03-31
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