小規(guī)??蛻?hù)開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,我們能用
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有客戶(hù)要求我們開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)票,在小規(guī)模納稅人減按1%征稅期間,我們能去稅局申請(qǐng)代開(kāi)3%的專(zhuān)票嗎?
我們是小規(guī)模納稅人 對(duì)方客戶(hù)是一般納稅人,客戶(hù)要求開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?可以找別的公司代開(kāi)嗎?
我們是一般納稅人公司。我的客戶(hù)是小規(guī)模公司。我的客戶(hù)給我開(kāi)的專(zhuān)票 我能抵那3個(gè)點(diǎn)增值稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人運(yùn)輸公司,小規(guī)??蛻?hù)開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,我們能用嗎
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,客戶(hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票,那我們最多只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票吧,應(yīng)該收客戶(hù)幾個(gè)點(diǎn)合適?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷(xiāo)火車(chē)票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷(xiāo)還是99報(bào)銷(xiāo)
老師,去年申報(bào)一筆未開(kāi)票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)又要求開(kāi)票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶(hù)的2萬(wàn)未開(kāi)票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開(kāi)票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷(xiāo)售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
能抵扣增值稅嘛
能抵扣增值稅,正常勾選抵扣
但是要專(zhuān)票是吧
是的,專(zhuān)票勾選抵扣