你好,是的,就是這樣了。
之前增值稅申報未開票收入1-10月累計308萬 11月客戶 把所有之前未開票的都開了 大概200多萬 申報增值稅的時候 附表1上可以填列負(fù)數(shù)嗎
我單位10月份已開票收入100萬元,未開票收入30萬元,有掛賬客戶1--10月份累計消費(fèi)50萬元,一直未開票,于本月開票,那么在報稅時填寫已開票收入150萬,未開票收入-20萬這樣做?還是應(yīng)該怎么做呢。還有客戶12月份消費(fèi),次年1月份開票是否可以
去年12月份申報未開票收入130萬,現(xiàn)在4月份開票了,申報的時候在未開票收入里填寫-130萬,是這樣操作申報的嗎?
老師,好。我們22年申報的未開票收入20萬,23年一月份把未開票收入的發(fā)票的20萬開出來了。1月份開票總額大概有50萬左右,2月份有30萬左右3月份又有未開票收入10萬。哪我報企業(yè)所得稅的時候,收入填多少呢
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報,1月份這個未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當(dāng)時我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元,還是去年申報的50萬元
這道題的遞延所得稅費(fèi)用怎么算的?求解析
表演場地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點(diǎn)年限很長了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
合伙企業(yè),工商年報的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
老師,請問計提社保,是計提的公司支付部分還是公司加個人的全部社保費(fèi)用?
為什么農(nóng)民工的工資要開專卡專用賬戶
請問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應(yīng)收款按含稅價實際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當(dāng)月水電費(fèi)時全部做了進(jìn)項稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進(jìn)項,我單位需要將代收代繳這部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
新出臺的互聯(lián)網(wǎng)信息報送,像靈活用工平臺需要報送嗎?文件號多少