你好,是的,就是這樣了。
之前增值稅申報未開票收入1-10月累計308萬 11月客戶 把所有之前未開票的都開了 大概200多萬 申報增值稅的時候 附表1上可以填列負(fù)數(shù)嗎
我單位10月份已開票收入100萬元,未開票收入30萬元,有掛賬客戶1--10月份累計消費50萬元,一直未開票,于本月開票,那么在報稅時填寫已開票收入150萬,未開票收入-20萬這樣做?還是應(yīng)該怎么做呢。還有客戶12月份消費,次年1月份開票是否可以
去年12月份申報未開票收入130萬,現(xiàn)在4月份開票了,申報的時候在未開票收入里填寫-130萬,是這樣操作申報的嗎?
老師,好。我們22年申報的未開票收入20萬,23年一月份把未開票收入的發(fā)票的20萬開出來了。1月份開票總額大概有50萬左右,2月份有30萬左右3月份又有未開票收入10萬。哪我報企業(yè)所得稅的時候,收入填多少呢
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報,1月份這個未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當(dāng)時我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元,還是去年申報的50萬元
老師,專利代理費要交印花稅嗎?油費要交印花稅?去超買的給員工發(fā)的福利費要交印花稅嗎?
老師調(diào)匯算清繳表里的成本,補(bǔ)稅,這種情況調(diào)賬是在今年調(diào)還是去年調(diào)完以后重新修改財報和第4季度的所得稅報表。
今年補(bǔ)繳23年增值稅,怎么記會計分錄呀?
不是財務(wù)負(fù)責(zé)人,只負(fù)責(zé)做賬報稅,要承擔(dān)什么責(zé)任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時提示不平,損益類科目的本年實際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類科目的本年累計發(fā)生額0十本年利潤科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費用類的科目數(shù)據(jù)放在貸方,但不知道接下來怎么處理
老師您好,請問下公司掛賬了一百萬的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為無票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶里扣的手續(xù)費是計入服務(wù)費還是手續(xù)費呢
老師你好!文化建設(shè)費的計稅銷售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個體戶的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點就說是真實的業(yè)務(wù)
新學(xué)金蝶EAS很不會怎么辦,好幾個步驟容易弄混