對(duì)的是的,是這么做的。
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
去年12月份申報(bào)未開票收入130萬,現(xiàn)在4月份開票了,申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫-130萬,是這樣操作申報(bào)的嗎?
12月份,未開票收入已經(jīng)申報(bào)了,1月份補(bǔ)開了發(fā)票,4月份申報(bào)第一季度的增值稅的時(shí)候,怎么填,季度未超30萬
去年留底稅額為了不留底在4月報(bào)稅填了未開票收入,后面月份慢慢開票用了,未開票收入就填少了,今年3月說不能這樣操作,要我未開票收入填零,我改申報(bào)4月,5月沒開票我就沒改申報(bào),今天又打電話說數(shù)據(jù)未開票出去還是有,是什么原因呢?
2月未開發(fā)票收入10萬,我3月申報(bào)2月的增值稅報(bào)表中填未開發(fā)票收入是10萬,3月開了發(fā)票10萬,未開發(fā)票收入是15萬,那我四月份申報(bào)怎么填未開票收入金額是多少,而未開票收入15萬會(huì)在4月份開,那5月申報(bào)4月的又該怎么填
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對(duì)方開發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對(duì)我剛才問題,我想問,假如我通過一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?