您好 是的 最多只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票 請(qǐng)問(wèn)您給客戶報(bào)的是不開(kāi)票價(jià)格嗎?
老師你好,今年疫情我們是小規(guī)模,客戶要是我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,因?yàn)橐咔闇p稅,我們只能開(kāi)1個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)。我們給客戶開(kāi)1個(gè)專(zhuān)票,客戶拿到能抵扣3個(gè)點(diǎn)嗎?
老師,我們客戶要求我們開(kāi)6%的發(fā)票金額是10萬(wàn),但是我們是小規(guī)模納稅人最多只能開(kāi)3%的專(zhuān)票,客戶要求我們補(bǔ)齊剩下的3%的稅點(diǎn),這個(gè)怎么算呢
老師,客戶要求開(kāi)專(zhuān)票,我們小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票是不是只能代開(kāi),而且3%的,實(shí)際只交1%的稅,我們收客戶收多少稅點(diǎn)呢?收3%還是1%
老師,我們是小規(guī)模納稅人,客戶要求開(kāi)專(zhuān)票,是1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)呢
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們開(kāi)專(zhuān)票,那我們最多只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票吧,應(yīng)該收客戶幾個(gè)點(diǎn)合適?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
是的,我們的報(bào)價(jià)都是不含稅價(jià)格
那單位是小微企業(yè)嗎 季度銷(xiāo)售額會(huì)超過(guò)30萬(wàn)嗎