你好,電子發(fā)票只能紅沖,不能作廢。
我公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,對(duì)方公司還能沖紅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我開(kāi)電子票給對(duì)方,然后對(duì)方勾選了之后認(rèn)證之后,我還能紅沖嗎?
開(kāi)給我公司的電子發(fā)票,我已經(jīng)選擇了入賬,對(duì)方還能紅沖或做廢嗎
老師,我們公司之前給對(duì)方開(kāi)的紙版發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方不給錢,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在能電子紅沖對(duì)方已經(jīng)抵扣的紙版發(fā)票嗎?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方還能作廢或者紅沖嗎,對(duì)方賣給我們的貨退回了,退款我們收到了,怎么處理發(fā)票呢老師
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
我已經(jīng)入賬了,對(duì)方可以隨意紅沖嗎
你好可以的,操作是沒(méi)問(wèn)題。 如果是專票的話,要你這邊開(kāi)紅字信息表。
那么我公司需要經(jīng)常查看發(fā)票狀態(tài)嗎?
你好,每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候看一下就好了。