你好,退方紅沖,你們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我們要退回給對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)方呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們收到的專票,款已經(jīng)給對(duì)方付了,在認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn),對(duì)方把發(fā)票紅沖了,這個(gè)怎么處理,謝謝
我們已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票,對(duì)方要沖紅,我們能把認(rèn)證的發(fā)票再給他們退回去嗎?
老師,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們現(xiàn)在需要紅沖,怎么處理,對(duì)方要退票給我們嗎
老師,對(duì)方把普通發(fā)票給我們退回來(lái),我們把發(fā)票沖紅了,款已退了。退回來(lái)這張發(fā)票怎么處理
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
對(duì)方紅沖,我們做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅賬上轉(zhuǎn)出是嗎 老師 ,原始憑單就是這個(gè)紅字發(fā)票對(duì)吧老師
是的,可以附上退貨單
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢老師,這筆業(yè)務(wù)開(kāi)了紅字發(fā)票后賬務(wù)上還需要做其它處理不
借銀行存款 借庫(kù)存商品等負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
開(kāi)票錯(cuò)誤和銷(xiāo)售折扣選什么呢老師
只有這個(gè)選項(xiàng)就選開(kāi)票錯(cuò)誤