同學,你好 是當月的嗎??
發(fā)票沖紅,必須要對方單位把原來的發(fā)票退回給我們,我們才能沖紅該發(fā)票嗎?
老師,您好,我方上期開具的發(fā)票,我們已經申報了,對方沒有抵扣。本月把發(fā)票退回了,我們要想把銷項稅退回來,是需要開具一張紅字發(fā)票嗎
老師,我們是購買方,發(fā)票已經認證抵扣了,但是貨物要退回,錢要給我們退回來!我這張抵扣的發(fā)票怎么處理了?
去年的電子子普通發(fā)票因為對方付不了款,把發(fā)票退回來了,我們能沖紅嗎還?
老師你好,客戶去年給我們代開貨物發(fā)票,款已付,今年退貨了,換成UK了,沒法紅沖發(fā)票了,我們可以給對方發(fā)個自制退貨單子,讓對方把款退回來嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
不是當月,上月的
同學,你好 開具紅字發(fā)票,做負數(shù)分錄就行
已經沖紅了,但是退回的那張發(fā)票怎么處理,是和上個月開出去的放一起,還是怎么樣
同學,你好 放在一起入賬就行
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利