您好, 收到這個發(fā)票是一張的話,勾選抵扣,大于銷項是可以留到下個月抵扣,月末把多的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師咨詢下 公司上個月多開了一張發(fā)票稅額一萬多 辦了留抵欠 這個月留抵欠要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 要怎么做賬務(wù)處理?
老師,我核對應(yīng)收賬款的時候,有兩張我以為未抵扣2021.12月份的,會計說放進(jìn)待抵扣進(jìn)項,是認(rèn)證了嗎?應(yīng)收賬款余額算了這兩張(打個比方買東西100,進(jìn)項13,含稅113),當(dāng)時做的待抵扣進(jìn)項分錄怎么寫,她說這兩張不成抵扣,下次還可以抵扣,分錄又怎么寫,
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師好,進(jìn)項稅額入賬進(jìn)項待抵扣里,這個月認(rèn)證了一張發(fā)票稅額超過銷項了,有留底稅,怎么賬務(wù)處理?
老師,4月收到兩張一模一樣的專票進(jìn)項稅是149..86元 ,現(xiàn)在9月份把兩張都認(rèn)證抵扣了,但做賬只做了一張,10月進(jìn)項銳轉(zhuǎn)出149.86 應(yīng)該怎么做賬,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個科目余額是-149.86,分錄應(yīng)該怎么做呀
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費(fèi)用,一個是柴油,一個是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票啊?
老師個體戶工程文修隊購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
那下個月抵扣呢?
您好,沒有分錄,要交稅才有分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行??
那張發(fā)票是機(jī)動車的進(jìn)項,可以抵扣服務(wù)費(fèi)的銷項嗎?
您好,可以的哦,進(jìn)項抵扣不區(qū)分的
但是機(jī)動車13個點(diǎn),服務(wù)費(fèi)6個點(diǎn)
您好,可以的呢,我們這個發(fā)票是真實(shí)的業(yè)務(wù)
是真實(shí)的
您好,可以抵扣哦,放心吧