什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
4月份收了一張發(fā)票,進(jìn)項,上個財務(wù)做的是借:研發(fā)支出,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸,其他應(yīng)付款,然后4月份抵扣了這張票,當(dāng)時月底做了一個轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸了應(yīng)交稅費-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?
老師,我們9月份收到一張房租增值稅發(fā)票,但是房租應(yīng)該是在10月份付,但是我現(xiàn)在做9月份的賬,需要抵扣這張進(jìn)項稅額,那么我9月份的分錄怎么做?
老師,我問一下,我8月份收到的進(jìn)項稅票做了費用,但是部分進(jìn)項稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費用報銷時先做了待認(rèn)證進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師您好,我在2022年4月收到一張材料票,在2022年6月的時候認(rèn)證了,但是今年2月查出來這張票有問題,我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
收入會計是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請問下收到個稅手續(xù)費退還,入哪個科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報表,可以嗎?會處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設(shè)施費 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
核定征收的個體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報嗎
個體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報表按什么報。
加工費成本只有人工,社保,折舊,請問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
對方把發(fā)票開重復(fù)了
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,都是三級科目
這張發(fā)票我只認(rèn)證了,前面沒有做賬,
現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,借庫存商品 進(jìn)項, 貸應(yīng)付賬款。
貸其他應(yīng)付款可以不,只是一張費用發(fā)票
你好,這夠買啥的,費用還是成本?
我的進(jìn)項稅都是先通過了待認(rèn)證進(jìn)項稅來中轉(zhuǎn)了一下的
現(xiàn)在進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了。
費用發(fā)票,酒店餐飲
借管理費用 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款, 貸管理費用、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 完整的。
再請問一下,扣稅的時候分錄又是怎么寫
借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。