你好,-1%的稅額/6%填寫到6%銷售額里面去

小規(guī)模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個點,請問重新開票怎么處理?
公司4月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開的1個點的專票,現(xiàn)在申報應該怎么填?
你好,今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號申請一般納稅人。10月的時候開了張普通發(fā)票,現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖,再重新開一張專票?
老師,請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個點的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報,收入都是負數(shù)了
老師,請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個點的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報,收入都是負數(shù)了
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務風險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔,包括個人部分的社保公積金,但單位承擔的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學堂有關于建筑業(yè)工抵房的賬務處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費計入什么科目 可以抵扣嗎
現(xiàn)在是一般納稅人了,申報表該怎么填
你好,1%的銷售額換算成6%,我上面給你寫了,你看到了嗎?1%的稅額除以6%,然后這個填寫到6%的銷售額里面去啊。
然后讓他的稅額和你發(fā)票上面的稅額是一樣的。
收入是負數(shù)了,存根聯(lián)只顯示1月份開的這張專票6%
沖紅的普票1%的不顯示
你自己填寫不進去嗎。
自己能不能填寫進去,填寫不了的話,你就去稅務局。
應該還沒理解原理,我的意思是銷售額和你發(fā)票上面的銷售額不一致,然后稅額你倒擠出來
銷售收入是-328.32 銷售額是328.32 我填在附表一,申報說跟存根聯(lián)不一致
好,看一下,能忽略提交吧,不能的話就去稅務局。
我填在附表一的6%那一欄
對的,是的,就是這么做的。
但是你的稅額多了,你的稅額是按照6%算出來,實際你是1%啊,所以你去稅務局吧。
之前開的是1%,現(xiàn)在6%,肯定是稅額多啊
稅務局也要我們填寫這個表,這咋填
你好,比如你發(fā)票開的是-100稅額-1 那你就用稅額-1/6%換算成這個填寫到6%的銷售額里面不行嗎? 我感覺我講的很詳細了,
你說的是除以6%稅率還是除以6%的稅額
稅額/6% 一直說的都是這個
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個填到銷售額里面?稅額自動跳,這收入對不上吧,稅務賬戶顯示收入是-328.32 稅額是328.32
是的 你現(xiàn)在只能這樣,只能收入對不上 讓稅額沒問題 要對上的話做不了。
老師我覺得你可能理解錯了,1%的沖紅了重新開了一張6%的專票,現(xiàn)在是一般納稅人,那應該以這個6%的為準
你好,我理解的沒有問題,還是上面的回復。
可以問一下你稅務局那邊,看那邊怎么填寫。我們這邊稅額必須是一樣的。你如果按照你發(fā)票上面的1%的不含稅銷售額來填寫的話,你的稅額就會多抵扣增值稅呀。
7030/1.06*0.06=397.92 稅額不應該是397.92-69.6=328.32嗎?我不理解
是啊 按照我上面的方法算出來的,不是這個嗎 你算出來的稅額不對嗎?