你好,-1%的稅額/6%填寫到6%銷售額里面去
小規(guī)模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個點,請問重新開票怎么處理?
公司4月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開的1個點的專票,現(xiàn)在申報應(yīng)該怎么填?
你好,今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號申請一般納稅人。10月的時候開了張普通發(fā)票,現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖,再重新開一張專票?
老師,請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個點的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報,收入都是負數(shù)了
老師,請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個點的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報,收入都是負數(shù)了
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務(wù)報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進項票認證 直接走費用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
現(xiàn)在是一般納稅人了,申報表該怎么填
你好,1%的銷售額換算成6%,我上面給你寫了,你看到了嗎?1%的稅額除以6%,然后這個填寫到6%的銷售額里面去啊。
然后讓他的稅額和你發(fā)票上面的稅額是一樣的。
收入是負數(shù)了,存根聯(lián)只顯示1月份開的這張專票6%
沖紅的普票1%的不顯示
你自己填寫不進去嗎。
自己能不能填寫進去,填寫不了的話,你就去稅務(wù)局。
應(yīng)該還沒理解原理,我的意思是銷售額和你發(fā)票上面的銷售額不一致,然后稅額你倒擠出來
銷售收入是-328.32 銷售額是328.32 我填在附表一,申報說跟存根聯(lián)不一致
好,看一下,能忽略提交吧,不能的話就去稅務(wù)局。
我填在附表一的6%那一欄
對的,是的,就是這么做的。
但是你的稅額多了,你的稅額是按照6%算出來,實際你是1%啊,所以你去稅務(wù)局吧。
之前開的是1%,現(xiàn)在6%,肯定是稅額多啊
稅務(wù)局也要我們填寫這個表,這咋填
你好,比如你發(fā)票開的是-100稅額-1 那你就用稅額-1/6%換算成這個填寫到6%的銷售額里面不行嗎? 我感覺我講的很詳細了,
你說的是除以6%稅率還是除以6%的稅額
稅額/6% 一直說的都是這個
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個填到銷售額里面?稅額自動跳,這收入對不上吧,稅務(wù)賬戶顯示收入是-328.32 稅額是328.32
是的 你現(xiàn)在只能這樣,只能收入對不上 讓稅額沒問題 要對上的話做不了。
老師我覺得你可能理解錯了,1%的沖紅了重新開了一張6%的專票,現(xiàn)在是一般納稅人,那應(yīng)該以這個6%的為準(zhǔn)
你好,我理解的沒有問題,還是上面的回復(fù)。
可以問一下你稅務(wù)局那邊,看那邊怎么填寫。我們這邊稅額必須是一樣的。你如果按照你發(fā)票上面的1%的不含稅銷售額來填寫的話,你的稅額就會多抵扣增值稅呀。
7030/1.06*0.06=397.92 稅額不應(yīng)該是397.92-69.6=328.32嗎?我不理解
是啊 按照我上面的方法算出來的,不是這個嗎 你算出來的稅額不對嗎?