你好,-1%的稅額/6%填寫(xiě)到6%銷(xiāo)售額里面去
小規(guī)模納稅人3月份開(kāi)錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開(kāi)專(zhuān)票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)重新開(kāi)票怎么處理?
公司4月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在申報(bào)應(yīng)該怎么填?
你好,今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號(hào)申請(qǐng)一般納稅人。10月的時(shí)候開(kāi)了張普通發(fā)票,現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖,再重新開(kāi)一張專(zhuān)票?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下12月是小規(guī)模開(kāi)了一張1個(gè)點(diǎn)的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個(gè)點(diǎn)的,重新開(kāi)了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報(bào),收入都是負(fù)數(shù)了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下12月是小規(guī)模開(kāi)了一張1個(gè)點(diǎn)的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個(gè)點(diǎn)的,重新開(kāi)了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報(bào),收入都是負(fù)數(shù)了
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
現(xiàn)在是一般納稅人了,申報(bào)表該怎么填
你好,1%的銷(xiāo)售額換算成6%,我上面給你寫(xiě)了,你看到了嗎?1%的稅額除以6%,然后這個(gè)填寫(xiě)到6%的銷(xiāo)售額里面去啊。
然后讓他的稅額和你發(fā)票上面的稅額是一樣的。
收入是負(fù)數(shù)了,存根聯(lián)只顯示1月份開(kāi)的這張專(zhuān)票6%
沖紅的普票1%的不顯示
你自己填寫(xiě)不進(jìn)去嗎。
自己能不能填寫(xiě)進(jìn)去,填寫(xiě)不了的話,你就去稅務(wù)局。
應(yīng)該還沒(méi)理解原理,我的意思是銷(xiāo)售額和你發(fā)票上面的銷(xiāo)售額不一致,然后稅額你倒擠出來(lái)
銷(xiāo)售收入是-328.32 銷(xiāo)售額是328.32 我填在附表一,申報(bào)說(shuō)跟存根聯(lián)不一致
好,看一下,能忽略提交吧,不能的話就去稅務(wù)局。
我填在附表一的6%那一欄
對(duì)的,是的,就是這么做的。
但是你的稅額多了,你的稅額是按照6%算出來(lái),實(shí)際你是1%啊,所以你去稅務(wù)局吧。
之前開(kāi)的是1%,現(xiàn)在6%,肯定是稅額多啊
稅務(wù)局也要我們填寫(xiě)這個(gè)表,這咋填
你好,比如你發(fā)票開(kāi)的是-100稅額-1 那你就用稅額-1/6%換算成這個(gè)填寫(xiě)到6%的銷(xiāo)售額里面不行嗎? 我感覺(jué)我講的很詳細(xì)了,
你說(shuō)的是除以6%稅率還是除以6%的稅額
稅額/6% 一直說(shuō)的都是這個(gè)
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個(gè)填到銷(xiāo)售額里面?稅額自動(dòng)跳,這收入對(duì)不上吧,稅務(wù)賬戶(hù)顯示收入是-328.32 稅額是328.32
是的 你現(xiàn)在只能這樣,只能收入對(duì)不上 讓稅額沒(méi)問(wèn)題 要對(duì)上的話做不了。
老師我覺(jué)得你可能理解錯(cuò)了,1%的沖紅了重新開(kāi)了一張6%的專(zhuān)票,現(xiàn)在是一般納稅人,那應(yīng)該以這個(gè)6%的為準(zhǔn)
你好,我理解的沒(méi)有問(wèn)題,還是上面的回復(fù)。
可以問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊,看那邊怎么填寫(xiě)。我們這邊稅額必須是一樣的。你如果按照你發(fā)票上面的1%的不含稅銷(xiāo)售額來(lái)填寫(xiě)的話,你的稅額就會(huì)多抵扣增值稅呀。
7030/1.06*0.06=397.92 稅額不應(yīng)該是397.92-69.6=328.32嗎?我不理解
是啊 按照我上面的方法算出來(lái)的,不是這個(gè)嗎 你算出來(lái)的稅額不對(duì)嗎?