不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你要重新提問的話,你再重新提問吧,我們接了問題之后不好退回。
小規(guī)模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個點,請問重新開票怎么處理?
公司4月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開的1個點的專票,現(xiàn)在申報應(yīng)該怎么填?
你好,今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號申請一般納稅人。10月的時候開了張普通發(fā)票,現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖,再重新開一張專票?
老師,請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個點的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報,收入都是負數(shù)了
老師,請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個點的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報,收入都是負數(shù)了
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國內(nèi)運輸服務(wù),取得的飛機票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費的稅率是多少
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
你說的那個方法是7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個填到銷售額里面?1160*6%=69.6 實際稅額是328.32
你好,負數(shù)是69.6 然后正數(shù)再加上這個負數(shù),不就是你等于328點幾的那個。
那個1160填負數(shù)嗎
對的,是的,填寫復(fù)數(shù)。
還是不太理解這個,我理解的是7030/1.01=6960.39 6960.39*0.01=69.60 然后7030/1.06-6960.39=-328.31 7030/1.06*0.06-69.6=328.32
現(xiàn)在沒有1%的銷售額, 你打算這個銷售額在哪里填寫啊,你說一下。
如 果 在6%銷售額里面,你填寫這個銷售額,填寫6960.39,你的稅額對嗎。
不對,沒有減掉那個1%
6632.08-1160 你的銷售額應(yīng)該填寫這個。
關(guān)鍵是我不理解,不懂為啥要減1160,1160這個是69.6/0.06=1160 這個數(shù)咋來的
1%的稅額換算成6%, 我前面說了很多次,關(guān)鍵的字你要自己提取
所以銷售額哪里是填6632.08-1160=5472.08
是 6632.08-1160 你的銷售額應(yīng)該填寫這個
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個填到銷售額里面?稅額自動跳,這收入對不上吧,稅務(wù)賬戶顯示收入是-328.32 稅額是328.32 上次問的我說這個,老師你也說是的
6632.08-1160=5472.08 你好 銷售額填寫這一個
填了,申報不成功,【存根聯(lián)明細】中的金額合計項[6632.08]不能大于【附表一】中的第1列的“第(1+2+3+4+5)+(8+9+10+11+12)+17行”相加后的銷售額項數(shù)據(jù)[5472]!!
那就去稅務(wù)局那邊申報的。
稅務(wù)局也是這樣填嗎,那收入對不上也沒關(guān)系嗎
你好,你想要稅額銷售額,對起來不行,做不到這個明白嗎?
你稅務(wù)局同意銷售額一致,稅額不一致嘛,我們這邊是不同意的,不允許多抵扣。