不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你要重新提問的話,你再重新提問吧,我們接了問題之后不好退回。
小規(guī)模納稅人3月份開錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問重新開票怎么處理?
公司4月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開的1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)應(yīng)該怎么填?
你好,今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號(hào)申請(qǐng)一般納稅人。10月的時(shí)候開了張普通發(fā)票,現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖,再重新開一張專票?
老師,請(qǐng)問一下12月是小規(guī)模開了一張1個(gè)點(diǎn)的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個(gè)點(diǎn)的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報(bào),收入都是負(fù)數(shù)了
老師,請(qǐng)問一下12月是小規(guī)模開了一張1個(gè)點(diǎn)的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個(gè)點(diǎn)的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報(bào),收入都是負(fù)數(shù)了
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
你說的那個(gè)方法是7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個(gè)填到銷售額里面?1160*6%=69.6 實(shí)際稅額是328.32
你好,負(fù)數(shù)是69.6 然后正數(shù)再加上這個(gè)負(fù)數(shù),不就是你等于328點(diǎn)幾的那個(gè)。
那個(gè)1160填負(fù)數(shù)嗎
對(duì)的,是的,填寫復(fù)數(shù)。
還是不太理解這個(gè),我理解的是7030/1.01=6960.39 6960.39*0.01=69.60 然后7030/1.06-6960.39=-328.31 7030/1.06*0.06-69.6=328.32
現(xiàn)在沒有1%的銷售額, 你打算這個(gè)銷售額在哪里填寫啊,你說一下。
如 果 在6%銷售額里面,你填寫這個(gè)銷售額,填寫6960.39,你的稅額對(duì)嗎。
不對(duì),沒有減掉那個(gè)1%
6632.08-1160 你的銷售額應(yīng)該填寫這個(gè)。
關(guān)鍵是我不理解,不懂為啥要減1160,1160這個(gè)是69.6/0.06=1160 這個(gè)數(shù)咋來的
1%的稅額換算成6%, 我前面說了很多次,關(guān)鍵的字你要自己提取
所以銷售額哪里是填6632.08-1160=5472.08
是 6632.08-1160 你的銷售額應(yīng)該填寫這個(gè)
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個(gè)填到銷售額里面?稅額自動(dòng)跳,這收入對(duì)不上吧,稅務(wù)賬戶顯示收入是-328.32 稅額是328.32 上次問的我說這個(gè),老師你也說是的
6632.08-1160=5472.08 你好 銷售額填寫這一個(gè)
填了,申報(bào)不成功,【存根聯(lián)明細(xì)】中的金額合計(jì)項(xiàng)[6632.08]不能大于【附表一】中的第1列的“第(1+2+3+4+5)+(8+9+10+11+12)+17行”相加后的銷售額項(xiàng)數(shù)據(jù)[5472]!!
那就去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
稅務(wù)局也是這樣填嗎,那收入對(duì)不上也沒關(guān)系嗎
你好,你想要稅額銷售額,對(duì)起來不行,做不到這個(gè)明白嗎?
你稅務(wù)局同意銷售額一致,稅額不一致嘛,我們這邊是不同意的,不允許多抵扣。