不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你要重新提問的話,你再重新提問吧,我們接了問題之后不好退回。

小規(guī)模納稅人3月份開錯了一張1個點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個點(diǎn),請問重新開票怎么處理?
公司4月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開的1個點(diǎn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)應(yīng)該怎么填?
你好,今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號申請一般納稅人。10月的時(shí)候開了張普通發(fā)票,現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖,再重新開一張專票?
老師,請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點(diǎn)的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個點(diǎn)的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報(bào),收入都是負(fù)數(shù)了
老師,請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個點(diǎn)的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個點(diǎn)的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報(bào),收入都是負(fù)數(shù)了
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個培訓(xùn)費(fèi)記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎


你說的那個方法是7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個填到銷售額里面?1160*6%=69.6 實(shí)際稅額是328.32
你好,負(fù)數(shù)是69.6 然后正數(shù)再加上這個負(fù)數(shù),不就是你等于328點(diǎn)幾的那個。
那個1160填負(fù)數(shù)嗎
對的,是的,填寫復(fù)數(shù)。
還是不太理解這個,我理解的是7030/1.01=6960.39 6960.39*0.01=69.60 然后7030/1.06-6960.39=-328.31 7030/1.06*0.06-69.6=328.32
現(xiàn)在沒有1%的銷售額, 你打算這個銷售額在哪里填寫啊,你說一下。
如 果 在6%銷售額里面,你填寫這個銷售額,填寫6960.39,你的稅額對嗎。
不對,沒有減掉那個1%
6632.08-1160 你的銷售額應(yīng)該填寫這個。
關(guān)鍵是我不理解,不懂為啥要減1160,1160這個是69.6/0.06=1160 這個數(shù)咋來的
1%的稅額換算成6%, 我前面說了很多次,關(guān)鍵的字你要自己提取
所以銷售額哪里是填6632.08-1160=5472.08
是 6632.08-1160 你的銷售額應(yīng)該填寫這個
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個填到銷售額里面?稅額自動跳,這收入對不上吧,稅務(wù)賬戶顯示收入是-328.32 稅額是328.32 上次問的我說這個,老師你也說是的
6632.08-1160=5472.08 你好 銷售額填寫這一個
填了,申報(bào)不成功,【存根聯(lián)明細(xì)】中的金額合計(jì)項(xiàng)[6632.08]不能大于【附表一】中的第1列的“第(1+2+3+4+5)+(8+9+10+11+12)+17行”相加后的銷售額項(xiàng)數(shù)據(jù)[5472]!!
那就去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
稅務(wù)局也是這樣填嗎,那收入對不上也沒關(guān)系嗎
你好,你想要稅額銷售額,對起來不行,做不到這個明白嗎?
你稅務(wù)局同意銷售額一致,稅額不一致嘛,我們這邊是不同意的,不允許多抵扣。