您好,這個的話,借 制造費用 貸 在建工程,報表需要調整的
注會稅法 財務費用中,含用于廠房建造的金融機構貸款利息支出¥20萬,該廠房尚未交付使用。 這里會計做錯賬了,廠房尚未交付使用,應該予以資本化,而不能記財務費用,所以要調整會計利潤20 老師那為什么只需要調中財務費用20,而不需要考慮調減記在建工程的成本20。20不用計入財務費用了,那就記入了成本中,成本增加不是需要調增會計利潤嗎?我認為兩者一增一減就抵消了,該筆業(yè)務就不需要調整有納稅所得額了。 但是答案不考慮調減成本20,為什么呢
老師您好,A公司購買一個大型軟件,要記入無形資產的,現(xiàn)在正在開發(fā)階段,我們記入了在建工程,但是現(xiàn)在想把這個半成品軟件放到集團內的B公司名下(視同于跨法人調撥資產),請問這個在會計上如何做賬,是需要先把在建工程轉固再處理還是可以直接從在建工程轉出,分錄如何做 謝謝
老師好,年底審計時,事務所調整了一些賬,比如有些費用原先計入研發(fā)費用,審計認為應計入到銷售費用;發(fā)現(xiàn)了一筆費用重復入賬,金額一萬多,需要沖減。對應收賬款進行重分類,比如收款未開發(fā)票的,重分類到預收賬款。 最終公司會計按照審計提出的調整內容在12月份做了差錯更正的分錄,審計報告的財務報表跟賬上的一致。 這種屬于【出具無保留意見審計報告】嗎?
編制會計或審計調整分錄: 1、在審計時發(fā)現(xiàn)生產產品多記領用材料30萬元,若會計調賬分錄?審計調整分錄? 2、在審計時發(fā)現(xiàn)處置廢品損失的殘料變價收入現(xiàn)金2萬元未入賬,建議會計做調整會計分錄。 3、在審計時發(fā)現(xiàn)將外購商品買價50萬元用于職工福利活動,會計做了記入管理費用50萬的會計分錄,審計調整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆入賬原材料為虛賬200萬元,掛到了應付賬款,建議會計調整虛賬。 5、在審計時發(fā)現(xiàn)在建工程多記材料成本500萬,查該材料尚未領用儲存在倉庫中,建議調賬。 6、在審計時發(fā)現(xiàn)上年度多結轉主營業(yè)務成本3000萬元,審計調整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆為購貨單位墊付的運費已收回現(xiàn)金2萬元沒有及時入賬,建議會計做入賬處理。 8、在審計時發(fā)現(xiàn)當年一筆庫存材料毀損5萬元已全部列入營業(yè)外支出,經核實應為責任事故損失,除責任人賠償外記入管理費用,應由責任人賠償1萬元,做調整分錄。9、在審計時發(fā)現(xiàn)去年一筆承擔的已結案訴訟費6萬元仍掛在其他應收款賬戶,建議會計做調整分錄,若所得稅率為25%,調整所得稅。 10、在審計時發(fā)現(xiàn)被審計單位未做假退料手續(xù)600萬元,建議會計做調整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計時發(fā)現(xiàn)當年一筆掛賬的庫存商品盤點盈余120萬為盤點現(xiàn)場記錄錯誤所致,建議會計做銷賬處理。 12、在審計時發(fā)現(xiàn)上年支出的廣告費400萬元由于廣告公司違約現(xiàn)已經全額退回,會計做了借記銀行存款貸記其他應付款的分錄,審計調整分錄是?如果所得稅率是25%調整所得稅。 13、在審計時發(fā)現(xiàn)上年出售的商品售價6000萬元,外加13%銷項稅,貨款已于上年收到,會計做了借記銀行存款,貸記應收賬款的會計分錄,主營業(yè)務成本已于上年結轉,現(xiàn)做調整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計時發(fā)現(xiàn)上年已全額處置的一項事故損失今年意外收到事故責任人的現(xiàn)金賠償3萬元尚未入賬,建議會計做收賬處理。 15、在審計時發(fā)現(xiàn)上個月多計提了5萬元單位科研人員工資,其它附加費用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆2000萬的其他應收款賬異常,經確認為被審計單位一位股東因個人原因抽走投資,經核實建議會計做調整分錄。17、在審計時發(fā)現(xiàn)本年度,一筆對外捐贈100萬異常,經查實為是向一投資人分配的股利建議會計做調整分錄。18、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆4萬元的殘料變價收入未入賬,經查實為上年度清理報廢廠房的殘料收入,廠房報廢清理已于上年結轉了營業(yè)外支出,建議將現(xiàn)金入賬。 19、在審計時發(fā)現(xiàn)生產領用材料成本多記1000萬元,查該批產品尚未完工結轉,建議調整虛賬。 20、在審計時發(fā)現(xiàn)上年應納稅所得額多計算了10萬元,經溝通做調賬分錄。
請問,2023年把福利費和招待費計入“工程施工-間接費用”了,現(xiàn)在需要調到正確的科目,超出部分要調增補稅,匯算清繳報表已進行調整并補繳稅款,現(xiàn)在賬套里面的分錄要怎么做,原來的分錄需要每一筆都沖紅嗎
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里,還要調整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數,現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數據是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據,還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調賬分錄,稅務和報表需要調整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
去年10月的帳,報表如何調整
調整哪個月份的
您好,調整到12月,這個就行的