同學(xué)你好! 借:管理/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估

老師 年底暫估費(fèi)用,然后2021年1月發(fā)票取得時(shí)候在沖費(fèi)用分錄怎么做呢? 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師,您好:請(qǐng)問年底暫估管理及銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算分錄怎么做呢
您好,老師:請(qǐng)問年末暫估工資的分錄怎么做呢
老師,2024年暫估的分錄是這么做的: 借:管理費(fèi)用——暫估成本 貸:應(yīng)付賬款——暫估成本 ,發(fā)票今年匯算前取不到,我已做年度匯算調(diào)增,請(qǐng)問分錄需要怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問這題是怎么做的?謝謝
老師,您好,員工報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)有一張高鐵票,做分錄時(shí)需要計(jì)算抵扣增值稅,這個(gè)要寫“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅”?還是待認(rèn)證增值稅?
我們是零售酒的公司,銷售開票,項(xiàng)目名稱上直接就是酒,可以嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
電算化軟件,在做憑證前,須根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù),每個(gè)月都需要錄一遍期初數(shù)?還是錄完一次后,以后就不需要錄了?
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn),1900塊錢
請(qǐng)問老師實(shí)務(wù)互換會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社保基數(shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?


暫估管理費(fèi)用可以設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目暫估嗎?
一筆做 管理費(fèi)用-暫估 是否可以
你好!管理費(fèi)用的二級(jí)子目不需要寫暫估,是什么費(fèi)用,就記入哪個(gè)子目即可!比如加油費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用-加油費(fèi)