你好,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
19年12月暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時要調(diào)整嗎?
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發(fā)票需要納稅調(diào)增,應(yīng)為錢已經(jīng)付了當(dāng)時做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調(diào)增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
老師,請問匯算清繳調(diào)增暫估商品,也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負數(shù));借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細分錄咋做老師
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細分錄咋做老師
請問接收異常憑證,如何寫情況說明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒有?
企業(yè)所得稅漏填了一項 系統(tǒng)提示風(fēng)險要自查 很嚴重嗎
票據(jù)持有人用票據(jù)還款,承兌人說沒有真實的業(yè)務(wù),所以不承兌是否成立?理由呢?
票據(jù)承兌人說賬上錢不夠,沒有錢支付持票人,這個是否成立?理由?
注會我做我們會計學(xué)堂電子題庫里的題可以嗎
老師,律師費付了一年,這個要按每個月進入管理費_咨詢費 來分攤嗎?
老師,在股權(quán)沒有變動的情況下,并且已繳納了印花稅,后面股東撤資,實收資本發(fā)生了變化,在財務(wù)上如何處理呢
老師,一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè),取得的是普通發(fā)票,開出免稅發(fā)票,取得的發(fā)票直接入成本嗎
只用這個分錄嗎?還有結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤。
這部分交的企業(yè)所得稅呢,謝謝老師
你好,這個就要看最終有沒有退稅。沒有退稅不需要做的。
都是補稅,調(diào)增企業(yè)所得稅
你好,最終如果補稅了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
好的,謝謝老師耐心指導(dǎo)。
你好,不用客氣的了。