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老師,2024年暫估的分錄是這么做的: 借:管理費(fèi)用——暫估成本 貸:應(yīng)付賬款——暫估成本 ,發(fā)票今年匯算前取不到,我已做年度匯算調(diào)增,請問分錄需要怎么調(diào)整呢?

2025-05-14 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-05-14 18:08

你好,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9328 追問 2025-05-14 18:13

只用這個分錄嗎?還有結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2025-05-14 18:14

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤。

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快賬用戶9328 追問 2025-05-14 18:16

這部分交的企業(yè)所得稅呢,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-14 18:16

你好,這個就要看最終有沒有退稅。沒有退稅不需要做的。

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快賬用戶9328 追問 2025-05-14 18:19

都是補(bǔ)稅,調(diào)增企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-05-14 18:20

你好,最終如果補(bǔ)稅了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9328 追問 2025-05-14 18:21

好的,謝謝老師耐心指導(dǎo)。

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齊紅老師 解答 2025-05-14 18:22

你好,不用客氣的了。

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你好,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
2025-05-14
你好,如果發(fā)票金額和暫估金額一致,,直接按照發(fā)票做賬借應(yīng)付賬款-暫估 40000, 貸應(yīng)付賬款,這樣就有,可以不用沖紅分錄,匯算清繳也不用做調(diào)整了
2020-03-04
你好,這個是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?
2022-04-29
對的,是的,是這么做的。
2023-05-30
你好,這個是如果是虛登的,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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