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老師,您好,員工報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí)有一張高鐵票,做分錄時(shí)需要計(jì)算抵扣增值稅,這個(gè)要寫(xiě)“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅”?還是待認(rèn)證增值稅?

老師,您好,員工報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí)有一張高鐵票,做分錄時(shí)需要計(jì)算抵扣增值稅,這個(gè)要寫(xiě)“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅”?還是待認(rèn)證增值稅?
2025-11-11 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-11 17:55

現(xiàn)在那個(gè)不能計(jì)算抵扣了,必須是電子普票才行

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是的, 分錄就是這么做的
2021-07-08
你好,是不是可以這樣寫(xiě) 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款-××員工——是的;
2020-08-17
同學(xué)你好,分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-10-08
您好!你的分錄是對(duì)的。借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2021-01-07
借應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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