按月計提 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租 支付房租 借:其他應收款-房東 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:預付賬款-房租 ???? 應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應收款-房東
老師,您好,想請教一個關于租金的問題。 我公司租金不是正常走的,別人家都是先交租金再用房,我公司是先用房再交租,還有的壓根就不交。我手里還有合同。這個問題該怎么處理呢!我如果按合同做了賬,就得繳稅,我現(xiàn)在連能不能收回來都不知道,就提前繳稅又覺得有點虧。有什么好的處理辦法嗎?
老師我想問一下我們的房租是一季度付一次,之前都是先預付,但最近不是這么付啦,如果沒有付是不是要做預提分錄,借:管理費用-房租 貸:其他應付款,如果第二個月付啦一部分,那我就做借:預付款 貸:銀行存款,差額的那部分我還需要預提嗎?
老師,單位的房租以前每個月我付款對方給開發(fā)票一直很正常的做賬,但是這個月開始由于與房東有點小糾紛我也沒付款他也沒給我開票,那這個房租費用我怎么做賬呀,做預提費用嗎?
你好。我現(xiàn)在是有這樣一個問題,我公司租房一直未付租金,但是每月都正常計提了,做進費用中,掛了應付賬款?,F(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租,還有一部分由于房東那邊消防問題,這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金,我該怎么做賬務處理。
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務管理制度和財務核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務局會不會查呢
那先大約按之前的每個月月租金額計提 ?
例如房租是5千,那我管理費用房租里加個5千 ,預付賬款里減掉個5千? 等實際付的時候 ,再吧差額調(diào)整 ?
是的,就是那樣處理