你好,每月計提管理費用,如果已經(jīng)支付,就貸記預付款,如果還沒支付,貸記其他應付款,如果直接支付,貸記銀行存款。 不管支付不支付,每月都要確認管理費用。
老師我想問一下我們的房租是一季度付一次,之前都是先預付,但最近不是這么付啦,如果沒有付是不是要做預提分錄,借:管理費用-房租 貸:其他應付款,如果第二個月付啦一部分,那我就做借:預付款 貸:銀行存款,差額的那部分我還需要預提嗎?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
1月老板提前付了1月和2月的租管費,我可以先計入預付賬款,再按月做入管理費用,但是如果老板3月4月房租都沒交,等5月再一起交,我應該怎么做分錄呢?借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款? 然后等交了錢,再借:其他應付款 貸銀行存款?
還有一個問題就是我們房租轉(zhuǎn)給合伙人,合伙人私下轉(zhuǎn)給房東,我在做分錄的時候是不是要做借:管理費用-房租,貸:其他應付款;借:其他應付款 貸:銀行存款?
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計入銷售費用—業(yè)務招待費嗎?
流動資產(chǎn)包括哪幾個?流動負債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
老師的意思是如果我這個月支付啦一部分他沒有給我們開發(fā)票那相當于預付,但是我可以先做一個借:預付 貸銀行 然后在做一個借:管里費用 貸:預付賬款,如果沒有支付就直接借:管里費用 貸:其他應付款 ,最后他給我們拿過發(fā)票我在做一個把之前我預提的那些分錄沖銷啦,然后我在正常做一個借:管理費用-房租 應交稅費 貸:銀行存款 其他應付款對嗎?
比如每月房租10000,這個月付了3000,借:管理費用10000,貸:銀行存款3000、其他應付款7000; 如果沒付款,借:管理費用10000,貸:其他應付款10000; 如果已經(jīng)全部預付,借:管理費用10000,貸:預付款項10000。 類似這樣
沒有收到發(fā)票的話不應該就是屬于預付賬款嗎
按照權責發(fā)生制原則,應當按期確認費用,如果當年能收到發(fā)票就沒有問題的。
哦,行吧,那就不用計入預付賬款,直接計入費用就可以嗎?
是的,實務中如果想收到發(fā)票再確認費用也可以,只要不跨年就沒問題。
因為我們這個是付完款才給開發(fā)票,那如果收到發(fā)票在計入費用,那是不是前幾個月就不用計提啦,直接在那個月全部確認費用,這樣稅務局會認嗎?
一般不跨年就沒什么問題
好的,謝謝老師
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