?你好? ? ? ?暫估費用在當期放著? ?是
老師,單位的房租以前每個月我付款對方給開發(fā)票一直很正常的做賬,但是這個月開始由于與房東有點小糾紛我也沒付款他也沒給我開票,那這個房租費用我怎么做賬呀,做預提費用嗎?
你好。我現(xiàn)在是有這樣一個問題,我公司租房一直未付租金,但是每月都正常計提了,做進費用中,掛了應付賬款?,F(xiàn)在房東已經免了一部分疫情期間的房租,還有一部分由于房東那邊消防問題,這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金,我該怎么做賬務處理。
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
請問一下老師,辦公室租賃費由于各種原因從2024年1月到3月一直沒有支付給對方,以前是每個月對方開票,我們每個月支付的,領導跟對方協(xié)商過過陣子在一起或者陸續(xù)給對方補齊,對方暫且沒有給我發(fā)票,等我們確定支付她在開票,請問一下:這種情況我需要每個月計提房租嗎,需要對方按時每個月給我發(fā)票,然后我在做計提,計入費用和其他應付款,還是沒有付房租這幾個月我不做費用,等我我們確定可以支付讓對方給我們開票,在一次性做這幾個月的租金啊
老師,我們單位4月份包了一個工程項目,其中有三個人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個人的工資我怎么記賬呢?算臨時工,一個人10000,一個人是1800,還有一個是4650元。具體我都需要做什么?
面試一家公司,從19年建賬到現(xiàn)在做的賬都是固定資產不折舊,往來混亂,很多發(fā)票沒有就做的暫估,現(xiàn)在一直沒有發(fā)票,審計讓把這類賬踢出來,各類問題很多,這類公司能去嗎?說說看法
如果汽車車牌,我打算計入無形資產,那么攤銷是5年可以嗎?
老師好,本應該是23年攤銷的費用,攤在了24年了,企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填
老師想問一下,出口的貨物退稅率為0%,那這個貨物是做免稅,還是做內銷啊
老師請問有限公司注銷的辦理流程是什么?
老師,匯算清繳中的應付工資賬載金額和實際發(fā)生額,還有稅收金額怎么確定呢?我們單位給員工付的油補 借管理費用_福利費貸應付工資 借應付工資貸銀行存款,這部分報了個稅了也出現(xiàn)在應付工資明細賬里
老師,您好,請問一下我們公司要繳納殘保金,那我申報殘保金的工資總額是單獨的工資填寫,還是包括社保 醫(yī)保的哦? ? ?工資是扣除社保后發(fā)放工資的。是不是申報工資就行了???
我們是餐飲行業(yè),飲料這些,可以要求開專票撒,如果供應商是一般納稅人,飲料的稅率是多少呀,
老師,公司又兩個分公司,怎么做年報,平時都是報個稅和季報,沒業(yè)務,平時都是O
那這個怎么做分錄呀
你好? 比如 :借管理費用-租賃費 貸其他應付款?