補(bǔ)做勞務(wù)費(fèi) 借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、 貸、銀行存款 需要有發(fā)票才可以抵扣所得稅
老師您好,我們公司工資做賬是實(shí)際支付時(shí)一起計(jì)提發(fā)放做進(jìn)去,現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提三月份工資,這樣1-3月就計(jì)提了四個(gè)月工資,可以將一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資沖銷(xiāo)掉嗎
老師,公司三四月份多計(jì)提多發(fā)了工資700,五月份員工退回來(lái)了,那么這次退款怎么做分錄呢?五月份是正常計(jì)提還是要減去三四月份多計(jì)提的呢?
一員工工資是8000,我們公司是這樣的,2月工資三月發(fā),3月初就報(bào)個(gè)人所得稅,相當(dāng)于先報(bào)2月所屬期個(gè)稅再發(fā)2月工資,因?yàn)槠髽I(yè)賬上沒(méi)錢(qián),發(fā)不了工資,有一個(gè)員工2月份工資8000,3月不發(fā)他工資,但是三月初按照8000給他報(bào)個(gè)人所得稅。等四月份賬上有錢(qián)了,一起把三四月工資發(fā)他。那么他工資是2月底計(jì)提還是3月底計(jì)提呀 三月只報(bào)個(gè)人所得稅不發(fā)工資的分錄和四月發(fā)扣完個(gè)人所得稅的三四月工資分錄怎么寫(xiě)呢
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說(shuō)是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷(xiāo)售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷(xiāo)是填寫(xiě)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(hù)(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專(zhuān)票給甲方,這兩張專(zhuān)票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專(zhuān)票?,F(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專(zhuān)票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專(zhuān)票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
我們是物業(yè)公司,人員不固定,我四月可以作為工資補(bǔ)提工資,再發(fā)放,做兩筆分錄?
你好,臨時(shí)工的,你們做工資? 你當(dāng)?shù)厣绫R蟛粐?yán)格的可以。