您好,是公司轉(zhuǎn),還是個(gè)人轉(zhuǎn)?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓交哪些稅,稅率是多少?有優(yōu)惠政策嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方和出讓方都需要交印花稅嗎?稅率是多少呢?有稅收優(yōu)惠政策嗎
技術(shù)轉(zhuǎn)讓的稅收優(yōu)惠政策有哪些
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的車轉(zhuǎn)讓給法人的父親,需要交哪些稅,有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
請(qǐng)問(wèn),非上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東之間內(nèi)部轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)讓給外部自然人需要交的稅一樣嗎?也就是說(shuō)股東內(nèi)部之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓有稅收優(yōu)惠政策嗎?
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中銀行手續(xù)費(fèi)用填一行
老師,對(duì)公付給員工出差補(bǔ)貼,付給個(gè)人了,沒有發(fā)票,怎么平呢
我們公司跟個(gè)體工商戶簽的合同,對(duì)方發(fā)票也開的個(gè)體工商戶的公司名字,錢能不能打給個(gè)體戶的個(gè)人?
您好老師,我們有一家公司,從22年注冊(cè)至今一直未經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)全部是0,而且也沒有做海關(guān)備案,應(yīng)該只是有一個(gè)海關(guān)登記,現(xiàn)在做工商年報(bào),有一個(gè)模塊是“海關(guān)企業(yè)”這些信息我們都沒有也沒辦法跳過(guò),我們?cè)撛趺刺幚?/p>
老師您好,我接手一家食品加工個(gè)體戶,錄入期初是按照前會(huì)計(jì)科目余額表錄入的,應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是按照他的科目余額表明細(xì)錄的呀,那我怎么錄完之后是11710.83呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師請(qǐng)問(wèn) 我家有些固定資產(chǎn)之前未入賬,現(xiàn)在進(jìn)行評(píng)估后想入賬,房產(chǎn)所屬權(quán)不是我們家,但是現(xiàn)在歸我們使用。應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要繳納什么稅費(fèi)?
老師,付款申請(qǐng)單小寫那個(gè)格子里面帶不帶¥這個(gè)符號(hào)?
幾十萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤草坪費(fèi)用現(xiàn)金流量入哪類?企業(yè)自己的土地
公司在1月份對(duì)公付款2萬(wàn)元,但是對(duì)方更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照,5月份再開發(fā)票可以用新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開這筆款項(xiàng)嗎?
自然人股權(quán)變更,申報(bào)個(gè)稅,股權(quán)原值怎么填?
公司轉(zhuǎn)讓
主要稅種及稅收政策
1. 增值稅
政策:技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)(包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓)免征增值稅。
依據(jù):財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文規(guī)定,納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。
操作要求:需到省級(jí)科技主管部門辦理技術(shù)合同登記,并持相關(guān)證明材料向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)免稅。
2. 企業(yè)所得稅
政策:符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,年度內(nèi)不超過(guò)500萬(wàn)元的部分免征企業(yè)所得稅,超過(guò)部分減半征收。
依據(jù):
《企業(yè)所得稅法》及實(shí)施條例:技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征/減征企業(yè)所得稅。
財(cái)稅〔2010〕111號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第62號(hào):明確技術(shù)轉(zhuǎn)讓范圍包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓,且需經(jīng)省級(jí)以上科技部門認(rèn)定。
計(jì)算示例:
轉(zhuǎn)讓收入200萬(wàn)元,假設(shè)成本費(fèi)用為0(極端情況),則200萬(wàn)元全部屬于免稅范圍,無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。
若成本費(fèi)用為150萬(wàn)元,則所得50萬(wàn)元(200-150)仍低于500萬(wàn)元,可全額免稅。