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老師您好,我接手一家食品加工個體戶,錄入期初是按照前會計科目余額表錄入的,應(yīng)交稅費這一塊是按照他的科目余額表明細錄的呀,那我怎么錄完之后是11710.83呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整呀

老師您好,我接手一家食品加工個體戶,錄入期初是按照前會計科目余額表錄入的,應(yīng)交稅費這一塊是按照他的科目余額表明細錄的呀,那我怎么錄完之后是11710.83呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
2025-05-22 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-22 13:46

你好總賬根據(jù)明細賬加減了應(yīng)該是

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快賬用戶5898 追問 2025-05-22 13:57

老師應(yīng)交稅費,我就把應(yīng)交增值稅和附加稅給填上了數(shù)就對了,我按照科目余額表都錄入完成了,數(shù)也都對上了,為什么顯示不平呢

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齊紅老師 解答 2025-05-22 13:57

多的數(shù)據(jù)你有沒有檢查看看差多少

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快賬用戶5898 追問 2025-05-22 13:58

顯示資產(chǎn)少呢

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快賬用戶5898 追問 2025-05-22 13:58

差了12,200多塊錢

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齊紅老師 解答 2025-05-22 13:59

那不好說,你把未分配利潤減少這個數(shù)字

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快賬用戶5898 追問 2025-05-22 14:01

老師你太聰明了,未分配利潤在借方,我給登記成貸方了,你太聰明了,太厲害了

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齊紅老師 解答 2025-05-22 14:02

從這里調(diào)平就可以啦

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你好按照交接的錄入就可以的。如果不一致需要逐一核對
2022-10-21
你好,如果你期初錄入了有數(shù)據(jù)那就是有的。如果有結(jié)余或者計提應(yīng)交稅費是有可能有余額的
2021-04-01
你好 不知具體情況啊 一般期初不對 是有可能是借貸方的問題 你看下本年利潤和未分配利潤 要是虧損 是貸方負數(shù)
2021-06-13
您好,不需要按實錄的,收購的公司,原來的科目全部轉(zhuǎn)平,貸方記錄付出的銀行存款,差額計入資本公積
2022-01-17
你好這個是可以直接調(diào)下面這個,這個這個做應(yīng)收負數(shù)就可以
2021-05-28
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