老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
請(qǐng)問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒有問題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師:請(qǐng)問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯(cuò)誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
老師,你好。我想問一下,起初建賬,根據(jù)上一月的科目余額表應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)錄入以后,試算不平衡是怎么回事
老師我用的金蝶,根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù),余額表試算平衡,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款都不對(duì),其他數(shù)據(jù)都正確,利潤(rùn)表也一致,請(qǐng)問是什么原因呢
老師,您看看,試算平衡表是平衡的,但是跟科目余額表的合計(jì)金額不一致。因?yàn)橛行┛颇坑囝~在反方向,所以入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是用負(fù)數(shù)表示的(如應(yīng)收賬款,科目余額表在貸方720,我入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是入在借方-720),是不是這個(gè)原因?qū)е聝蓚€(gè)表合計(jì)金額不一致呢?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
錯(cuò)誤的得改成正確的錄入進(jìn)去,或者先按錯(cuò)誤的錄入,然后再做分錄調(diào)整成正確的
錯(cuò)誤的在哪里改成正確的錄入?
建賬成功之后在賬套里
這樣啊,還有就是股權(quán)百分百轉(zhuǎn)讓給我們老板后,要不要從新建帳?
需要的 讓他們給你們科目余額表就可以
但是那個(gè)科目余額表固定資產(chǎn),和應(yīng)收應(yīng)付這些往來不對(duì)呀,固定資產(chǎn)要不要減少,還是按科目余額表照抄下來不改動(dòng)?
這個(gè)不能隨便改 因?yàn)橐投惥值囊恢?
如果不改的話,那建帳有什么作用哦
你建賬之后可以做分錄調(diào)整 不能隨便改期初數(shù)
之前的帳套我都有,那我接著她的帳做下去,后面錯(cuò)了在用分錄調(diào)整可以嗎?建帳也是跟之前一樣的數(shù)據(jù),我接著她的帳做下去可以吧?
嗯 就是要這樣做的
好的 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝