同學(xué)你好 你錄入前的科目余額表是幾月的。7月末的嗎
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計(jì)數(shù)不一樣呢?這是什么原因呀?
請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯(cuò)誤,問題出在哪里呢?
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯(cuò)誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
老師,今年年初建賬用上一年的科目余額表,錄入數(shù)據(jù)后顯示和上一年的期末資產(chǎn)總額一致,但錄入一月份數(shù)據(jù)后,今年的年初數(shù)就不是上年年底科目余額表的數(shù)據(jù)了,麻煩問一下應(yīng)該怎么處理?
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工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
你現(xiàn)在打開的是8月份的。如果你把期間選 1-7或者1-8月,再看是不是期初余額就一樣了
那我圖二錄入的數(shù)據(jù)沒有問題吧?
沒有問題,就是這樣錄的。這樣結(jié)果和年初至上期末的發(fā)生額、期末余額都是一致的。
:金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額是直接填負(fù)數(shù)吧? 還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒有“借” ,也是在“貸”方填負(fù)數(shù)吧?
同學(xué)你好,是的,能自動(dòng)生成的,不用填。