您好,如果科目余額表是平的,錄入期初不平,您需要檢查,您錄入時(shí)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確?
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入的呀但是為什么我錄出來(lái)的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計(jì)數(shù)不一樣呢?這是什么原因呀?
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得,我錄出來(lái)的試算是平衡的,但是跟科目余額表上面的余額合計(jì)數(shù)不一樣,這是什么原因呀?
老師,我錄入期初數(shù)據(jù)是不是科目余額表期末余額呀,我余額表導(dǎo)出來(lái)余額是2304萬(wàn)多,但是表里數(shù)據(jù)我拉了下是6227萬(wàn)多,這是什么原因啊
我是按照這個(gè)科目余額表里面的數(shù)據(jù)逐筆錄入進(jìn)去的呀,為什么那個(gè)表上的期初余額和這個(gè)錄入進(jìn)去之后顯示的期初余額不對(duì)啊?麻煩看一下?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒(méi)有問(wèn)題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我錄入的也是平的,但是合計(jì)數(shù)和科目余額表上面不一樣,怎么辦?
錄入的都是一樣,那就不應(yīng)該有差額,您再檢查一下