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老師,你好。我想問一下,起初建賬,根據(jù)上一月的科目余額表應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)錄入以后,試算不平衡是怎么回事

2023-05-31 23:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-31 23:11

您好,根據(jù)上一月的科目余額表應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)錄入 的操作是正確的啊,應(yīng)收各客戶的借方和貸方余額有沒有分開啊

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快賬用戶4033 追問 2023-05-31 23:25

分開了呀。

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齊紅老師 解答 2023-05-31 23:27

您好,為啥是確定應(yīng)收賬款不平啊,未分配利潤那里對不對,一般問題在這個科目

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快賬用戶4033 追問 2023-05-31 23:29

但是,根據(jù)5月的錄入起初數(shù)據(jù),應(yīng)收,應(yīng)付4月月末有余額

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齊紅老師 解答 2023-05-31 23:43

您好,應(yīng)收,應(yīng)付4月月末有余額,我們就按這個科目余額表錄入,余額表是平的就不會錯

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快賬用戶4033 追問 2023-05-31 23:48

應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款應(yīng)該根據(jù)什么資料錄入

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齊紅老師 解答 2023-05-31 23:51

您好,科目余額表啊,您把您的科目余額表和錄入的數(shù)據(jù)發(fā)給我 401566729 扣扣郵箱,明天我給您檢查下

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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