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老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?

2025-05-22 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-22 11:19

你好可以沖紅,增值稅可以抵減以后繳納的稅款

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快賬用戶7100 追問 2025-05-22 11:22

老師:我們是屬于季報,那到7月份的增值稅申報表就是只申報后來開具的這張5.4萬的專票就可以了是嗎?(如果后期沒發(fā)票開具的情況下),增值稅申報表不會涉及到?jīng)_紅的兩張專票的數(shù)據(jù)吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-22 11:22

不會的,如果不開票了以后可以申請退稅

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快賬用戶7100 追問 2025-05-22 11:25

老師:沖紅發(fā)票的時候,會顯示稅款是抵稅還是退稅的選項嗎?后期如果出現(xiàn)開票抵稅需要上傳資料嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-22 11:25

抵減的比較多應(yīng)該是

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快賬用戶7100 追問 2025-05-22 11:27

老師:您的意思是如果抵減的比較多會要求上傳資料嗎?一般上傳哪些資料?

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齊紅老師 解答 2025-05-22 11:33

一般就是完稅憑證的多

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你好可以沖紅,增值稅可以抵減以后繳納的稅款
2025-05-22
您好。發(fā)票沖紅是針對原開的發(fā)票有誤或因為其它原因需更正,需要重新開具的發(fā)票調(diào)整賬目.增值稅專用發(fā)票超過認證期未認證的,不得再認證抵扣,也不得申請紅字發(fā)票.已經(jīng)認證的,申請開具紅字發(fā)票沒有時間限制。 其次因為對方是換成另外一個公司跟你們簽訂合同,那付款方的名稱也應(yīng)該變成另外一個公司,所以原來收到的那筆錢要退回。
2021-12-02
同學(xué)你好 可以的 但是要打款回去的
2021-12-02
1.了解相關(guān)法規(guī):在執(zhí)行紅沖和重開專票的操作之前,請務(wù)必了解相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和規(guī)定。具體操作需要符合當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定,以確保合法性和合規(guī)性。 2.與稅務(wù)部門溝通:在進行紅沖和重開專票的操作之前,建議您與當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門進行溝通,了解具體的操作流程和注意事項。稅務(wù)部門可以為您提供具體的指導(dǎo)和建議,以確保操作無誤。 3.保留相關(guān)證據(jù):在進行紅沖和重開專票的操作時,請確保保留所有相關(guān)的證據(jù)和記錄。這些證據(jù)包括但不限于工程合同、發(fā)票、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等。這些證據(jù)有助于證明您的操作的合法性和合規(guī)性,以避免可能的稅務(wù)和會計風(fēng)險。 4.正確處理會計分錄:在進行紅沖和重開專票的操作時,請確保正確處理會計分錄。具體的會計處理需要符合當(dāng)?shù)氐臅嫓?zhǔn)則和規(guī)定。通常情況下,紅沖需要使用相應(yīng)的會計科目進行沖銷,而重開專票則需要使用正確的會計科目進行記錄。 5.當(dāng)期紅沖當(dāng)期開具:您的想法是正確的,紅沖和重開專票的操作不會影響以前年度的損益。當(dāng)期紅沖當(dāng)期開具的操作不會對以前年度的會計記錄產(chǎn)生影響,因此不會對以前年度的損益產(chǎn)生影響。
2023-10-25
同學(xué)你好 那你紅沖就可以了 然后再按照藍字發(fā)票來做
2022-04-08
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