1. 補(bǔ)提企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 80000 2. 繳納企業(yè)所得稅和滯納金 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 80000 營業(yè)外支出 - 稅收滯納金 13000 貸:銀行存款 93000 3. 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配 - 未分配利潤 80000 貸:以前年度損益調(diào)整 80000 4. 若涉及盈余公積調(diào)整(假設(shè)按 10% 計提盈余公積 ) 借:盈余公積 - 法定盈余公積 8000 (80000×10% ) 貸:利潤分配 - 提取法定盈余公積 8000 借:利潤分配 - 提取法定盈余公積 8000 貸:利潤分配 - 未分配利潤 8000
老師我們21年補(bǔ)繳19年被查出企業(yè)所得稅匯算2萬多并、補(bǔ)了滯納金,那現(xiàn)在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金我都得調(diào)增嗎?
老師,去年有一個稅收滯納金55入賬到城建稅里面了,計提是營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增這部分金額,賬務(wù)還要處理嗎?就是賬面上23年稅收滯納金少了55,城建稅多了55,不想改報表了老師,匯算清繳也做了,按照四季度報表申報的,就是現(xiàn)在怎么做個分錄調(diào)整呢
老師,之前年度的城建稅申報有誤,在2023年4月份更正申報并補(bǔ)繳稅款及滯納金,當(dāng)時未做賬務(wù)處理,說補(bǔ)上就行了,現(xiàn)在做2023年匯算清繳,滯納金要求調(diào)增,我應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好22年銷售和23年銷售是一樣的,22年虧了150萬,23年賬上也虧了100多萬,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳想讓23年少虧點(diǎn),我就把工資調(diào)整了80萬,調(diào)整了80萬以后這樣的話23年就只虧了30多萬,老師這樣調(diào)整會有風(fēng)險嗎?
老師,我23年有一筆稅款及滯納金未入賬,計入了24年1季度了,現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該怎么做賬和調(diào)報表
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤是負(fù)數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個季度要注銷,是一般納稅人人然后報表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營業(yè)外收入,借費(fèi)用12000,貸銀存9000,貸營業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請問一下有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長廊建設(shè)項目的賬沒做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時,計提10月份工資,沒有發(fā)放,會不會導(dǎo)致工資薪金費(fèi)用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請問對公賬戶代付家具然后前期沒有掛賬也沒有做這一筆之前對公賬戶沒有建立起來,那么我要怎么做分錄
好的,謝謝老師
滿意請給好評好評,謝謝