你要去備份了的里面修改一下備份文件的后綴,改成AIS
老師,我已經(jīng)進(jìn)行2023年12月的年度結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)2023年的賬戶處理錯誤,我現(xiàn)在重新回到2023年的年賬套里面進(jìn)行更改,在進(jìn)行年度期末結(jié)賬備份,跳出這個提醒,我現(xiàn)在該怎么辦呢?我用的是金蝶ks標(biāo)準(zhǔn)版
老師你好,管家婆工貿(mào)t9軟件中我現(xiàn)在的會計(jì)期間是2023年12月,我做年結(jié)存時候提示有存貨未進(jìn)行成本計(jì)算,這個怎么處理,因?yàn)?3年沒有賬
老師,我沒有2022年的資產(chǎn)負(fù)債表。2022年年末我們開了票給一個單位100萬的發(fā)票。但是我們當(dāng)年已經(jīng)做了收入,進(jìn)行了一個申報納稅了。然后2023年1月份這筆款項(xiàng)就進(jìn)我們賬了,因?yàn)闆]有資產(chǎn)負(fù)債表,所以說我不知道我這個應(yīng)收賬款如何平賬,我想把這個100萬從應(yīng)收賬款給他消掉,怎么處理?應(yīng)收賬款現(xiàn)在還是貸方余額
老師,我們公司準(zhǔn)備申請高新,在籌備階段,現(xiàn)在需要對2023年的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行歸集,但是2023年匯算清繳已經(jīng)申報完了,2023年賬面上沒有研發(fā)費(fèi)用,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師 我們發(fā)現(xiàn)2022有200萬的采購成本發(fā)票重復(fù)入賬了 是2023年入賬的 現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)過了 因?yàn)槭谴碛涃~做的 現(xiàn)在他們拿回去反結(jié)賬調(diào)整了 我發(fā)現(xiàn)發(fā)結(jié)賬回去調(diào)賬沒有涉及損益 他們就更正了每個季度的財(cái)務(wù)報表 我想問的是 1.調(diào)賬是不能反結(jié)賬的 是吧2.這種重復(fù)入賬的正確調(diào)賬分錄應(yīng)該怎么做 (原入賬的分錄是借:庫存商品 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款 )3.這種重復(fù)入賬調(diào)整不涉及損益嗎
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,我剛剛?cè)ピ嚵艘幌掳桑?023年年結(jié)的AI y后綴改成了ais。重新打開這個2023年AI s的賬套,然后進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。 后面我就不用管了嘛,這個23年 年結(jié)的賬號的后綴還是ais,并沒有變成aiy
你在做一次年結(jié),應(yīng)該會給你個新的備份
沒有的話,也沒關(guān)系,不用管他