您好,1.他們更正申報(bào)了2023年也是可以反結(jié)賬的 2.重復(fù)入賬就沖回一個(gè)分錄 借:庫存商品 (負(fù)) 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)) 3.是的,存貨還沒有賣出去呢,沒有變成主營業(yè)務(wù)成本
問題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來啊?按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了,但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個(gè)賬怎么更正,如果更正,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正?有沒有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法?
老師好,20年發(fā)生的 暫估忘了沖了,導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本,暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對(duì)沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應(yīng)付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本,我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤 3萬 貸 庫存商品 3萬 因?yàn)?0年匯算清繳虧損30萬,那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬,就相當(dāng)于虧損了25萬了,不去更正匯繳報(bào)表,可以嗎?
老師我有個(gè)問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個(gè)12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,以及納稅申報(bào)表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
有張2020年的茶葉發(fā)票,2020年因?yàn)樘ь^開錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)沒抵扣沒勾選,我2023年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)發(fā)票勾選抵扣完了,做賬做的是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對(duì)稅號(hào)是我們公司但是抬頭不是我們公司,需要對(duì)方重新開,那我已經(jīng)勾選抵扣的做個(gè)分錄轉(zhuǎn)出就好了嘛!?還是有啥復(fù)雜的程序??還是原來2月的分錄要紅沖?? 就告訴我如果新發(fā)票來了以前入賬過的分錄怎么調(diào)整,如果以前沒入賬過分錄怎么改
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
就是我們現(xiàn)在的公司,沒有開票,季度收入小于30萬,怎么報(bào)稅
老師,我們是先進(jìn)制造業(yè),增值稅的加計(jì)抵減是怎么申請(qǐng)呢
老師,個(gè)稅系統(tǒng)有個(gè)員工工資才2500,但因?yàn)樗笆请x職過了現(xiàn)在又入職,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)抵扣不了,她還要交稅,這種怎么操作把減除費(fèi)用抵扣上去???
公司從個(gè)人購買5兩舊裝載機(jī),因?yàn)闆]有開發(fā)票。沒有入固定資產(chǎn),所產(chǎn)生的油票能稅前扣除,抵增值稅嗎?
老師無票收入用什么做原始憑證
老師請(qǐng)問下,工商年報(bào)企業(yè)通訊地址是填注冊(cè)地址還是辦公地址?
郭老師 郭老師 老師,您好,我們長期租賃對(duì)方設(shè)備,每月14萬租金,租了5年后,現(xiàn)在我們以市場(chǎng)公允價(jià)格買斷了,之前賬務(wù)是按照經(jīng)營租賃入賬的,現(xiàn)在需要調(diào)整之前賬務(wù)嗎?
老師加入庫存不夠了是不是就不能這么做 就涉及損益了
您好,是的,庫存商品余額不能為負(fù),
我是在想因?yàn)槭羌訖?quán)平均來接轉(zhuǎn)成本的嘛 肯定多少是有影響的 我就想不通 老師加入庫存被銷售了 我是不是就得在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期用。借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 來調(diào)整 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好,?是的,庫存被銷售,就是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了