您好,只要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,轉(zhuǎn)出那個(gè)月把這個(gè)正確發(fā)票勾選了。分錄都不用改了,把23年那個(gè)分錄的摘要上發(fā)票號(hào)寫一下現(xiàn)在這張正確的號(hào)碼 2.以前入賬就是 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù),現(xiàn)在不用做分錄了
采購(gòu)的商品做了暫估入庫(kù),過(guò)了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請(qǐng),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn),7月對(duì)方無(wú)法開具紅字發(fā)票,然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
老師,有幾個(gè)問(wèn)題,我們公司是一般納稅人:1、因?yàn)楣境鮿?chuàng),一年中就兩個(gè)月有收入銷項(xiàng),但因?yàn)橘I設(shè)備等,每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng),我也每個(gè)月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦???2、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報(bào)銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報(bào)銷了我再勾選?3、高速費(fèi)發(fā)票和火車票、機(jī)票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來(lái)了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師,稅負(fù)包含附加稅嗎? 你好,增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入*100% 增值稅稅負(fù)是不包括附加稅和印花稅的 老師,之前因?yàn)閷?duì)方開錯(cuò)稅號(hào),但進(jìn)項(xiàng)登了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬 進(jìn)項(xiàng)登記了,有沒有勾選? 紅沖原來(lái)的分錄,正確的發(fā)票進(jìn)來(lái)再做一遍分錄 開錯(cuò)稅號(hào),沒有勾選 紅沖原來(lái)的分錄,正確的發(fā)票進(jìn)來(lái)再做一遍分錄 之前的代賬登記了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)(錯(cuò)誤稅號(hào)金額),(借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款某某公司)可是,現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)付賬款的某某公司科目沒有了,應(yīng)該怎么調(diào)
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
以前就入賬了但以前可能按普票入賬,新2月入賬是進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)入賬進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候就是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù),三月重開的話了發(fā)票不用做任何分錄的改動(dòng)嗎??
您好,是的,借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù),本月我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再勾選進(jìn)項(xiàng),對(duì)本月的賬是沒有影響的
新發(fā)票貼在三月?配的分錄不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
您好,您在3月做這個(gè)分錄更好,增值稅申報(bào)表和賬是統(tǒng)一的,有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有一個(gè)勾選 借以前年度損益調(diào)整(負(fù))? ?借進(jìn)項(xiàng)稅(正) 借以前年度損益調(diào)整(正),貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正)
如果2020年沒抵扣過(guò),2024年2月抵扣勾選了,3月重開了就直接做費(fèi)用反分錄嗎?你說(shuō)的需要申報(bào)表勾選這個(gè)重開對(duì)發(fā)票要抵扣嗎?
您好,1.2024年2月抵扣勾選了,3月重開了就直接做費(fèi)用反分錄,是的, 2.是的,這個(gè)正確的發(fā)票我們沒有抵過(guò)可以勾到