你好;要去改賬面23年的; 修改后再去報(bào)研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)和歸集; 這個(gè)要做研發(fā)輔助賬的
老師好,因本公司要申請(qǐng)高新企業(yè),要三年的所得稅匯算清繳,19、20、21年的,這三年當(dāng)年都沒有做研發(fā)費(fèi)用,19和20年的已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在21年的還沒報(bào),有一些庫(kù)存產(chǎn)品可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里,這些庫(kù)存還在賬面上,現(xiàn)在要怎么解決,謝謝
老師,我們現(xiàn)在申請(qǐng)高新企業(yè)認(rèn)定,需要調(diào)整2023年的賬,歸集研發(fā)費(fèi)用,如果我們2023年所得稅已經(jīng)匯算清繳了,需要重新反結(jié)賬
老師,我們公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,在籌備階段,現(xiàn)在需要對(duì)2023年的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行歸集,但是2023年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)完了,2023年賬面上沒有研發(fā)費(fèi)用,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師你好我現(xiàn)在在申報(bào)2023年的年度匯算清繳,遇到下面一個(gè)問題,我們2022年有研發(fā)費(fèi)用11000元已經(jīng)申報(bào)了的,2023年就沒有這一項(xiàng)研發(fā)了就沒有任何這一塊的費(fèi)用我就沒有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠明細(xì)表第50行加計(jì)扣除計(jì)算方式不能為空。我想問下怎么操作
老師,我們以前2020年是高新企業(yè),后來中間斷掉了,現(xiàn)在2025年又重新申請(qǐng)高新企業(yè),2023年當(dāng)時(shí)是放棄了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠,給稅局說明了,2023年度所得稅匯算清繳沒有填寫,現(xiàn)在再申請(qǐng)高新,需要把2023年所得稅匯算清繳重新補(bǔ)填出來嗎
請(qǐng)問個(gè)人在自有屋頂投資安裝的光伏電站,發(fā)電賣日供電局發(fā)的錢需要交個(gè)稅嗎?
公司要采購(gòu)一批設(shè)備,但是設(shè)備帶有配件,相當(dāng)于是一個(gè)套裝里有2個(gè)東西,但是廠家開票只體現(xiàn)設(shè)備,不體現(xiàn)配件。但是配件的使用壽命肯定沒有設(shè)備長(zhǎng),要是后期我們單獨(dú)采購(gòu)配件,廠家就單獨(dú)開配件的發(fā)票。請(qǐng)問這樣合理嗎?我覺得這樣比較亂,我們采購(gòu)成套設(shè)備的時(shí)候,我想讓她把明細(xì)開到發(fā)票上:設(shè)備xxx,配件xxxx,但是廠家不同意,請(qǐng)問應(yīng)該怎么開票呢?
總收入5000萬(其中有30萬要在完工后再過兩年,工程沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)結(jié)算)按支出成本占預(yù)計(jì)總成本計(jì)算履約進(jìn)度確認(rèn)收入,履約進(jìn)度為40%,這種情況怎么確認(rèn)收入?
老師,我們新租入車間,對(duì)車間進(jìn)行了電線電纜布線,共了1萬多,同時(shí)在車間隔了辦公室出來,目前辦公室還沒有量平方結(jié)算付款,1、這個(gè)電線電纜我要掛賬的話應(yīng)該掛在其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款,2、我應(yīng)該怎么做賬
老師,請(qǐng)問我們公司7月有一臺(tái)車發(fā)生車禍報(bào)廢了,保險(xiǎn)公司定損金額和我們購(gòu)買保險(xiǎn)金額差距比較大,目前還在起訴階段,沒有實(shí)際理賠,請(qǐng)問我這邊做賬該怎么處理呢?需要注意些什么
A公司為一般納稅人,有賬上1轎車經(jīng)二手車行出售給個(gè)人,二手車行開具了車輛銷售普通發(fā)票給買方個(gè)人,A公司還需要開具銷售發(fā)票嗎?
老師,老板一次性開了5萬多的餐費(fèi)能入賬嗎?
老師,我家是工廠在快手開的分銷店鋪,是誰(shuí)都可以賣我家的產(chǎn)品,然后傭金平臺(tái)會(huì)直接分開,一部分是工廠的收入,一部分是主播的傭金直接打到各自的賬戶,那我工廠做賬還用做主播傭金這一部分嗎?傭金沒通過我們且也不知道是哪個(gè)主播賣的沒有合同
你好老師我們是代理進(jìn)口公司,第一季度印花稅申報(bào)了買賣合同,請(qǐng)問這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是填哪幾類收入呢?
老師,收款時(shí)銀行會(huì)扣除一定手續(xù)費(fèi)0.25%,那我如何做分錄 借:銀行存款 1*99.75% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1*0.25% 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (1/1.13)*0.13
那應(yīng)該調(diào)整幾月份的憑證呢,從管理費(fèi)用里面列出部分研發(fā)費(fèi)用,可以在12月份的憑證里面,去調(diào)整1.2.3.4.5.6月的憑證嗎,先紅沖,再編正確的,可以嗎
你好; 可以在按月去調(diào)整;按照實(shí)際的業(yè)務(wù)每個(gè)月調(diào)整的?
外面代辦機(jī)構(gòu),讓我們從2023年1月開始調(diào)整,需要反結(jié)賬到1月份嗎,這樣每個(gè)月是不是都要重新出具報(bào)表,每個(gè)季度的所得稅申報(bào)有影響嗎,
你好1. 可以的;? 你調(diào)整后最好是去把之前的季報(bào)都改了??
相對(duì)應(yīng)的是不是每個(gè)月的人工成本,研發(fā)人工工資社保這些直接投入也要在每個(gè)月中重新核算吧,
你好; 對(duì)的;都是要重新按月核的?
還有就是2022年的賬沒法調(diào)整了吧,因?yàn)楣境闪⒘?0年了,是不是要提供最近三年的研發(fā)費(fèi)用明細(xì),像我們這種情況是2023.2024.2025年三年嗎,還有近一年的研發(fā)收入,我們2023年全年的收入開票內(nèi)容都是會(huì)議服務(wù),和高新服務(wù)的內(nèi)容沒有關(guān)系,是不是也不符合呢,還有就是哪類收入屬于高新相關(guān)收入呢,技術(shù)咨詢,咨詢服務(wù)算嗎,比如我們公司協(xié)助其他公司在一些領(lǐng)域做一些資格認(rèn)定屬于嗎
你好;? 對(duì)的;? 最近三年的; 你打算好久去申請(qǐng)高企; 如果24年申請(qǐng); 那么就是 .22.23.24
那么2022年沒法調(diào)整了吧,2022年所得稅已經(jīng)申報(bào)了,而且公司近幾年也是A級(jí)納稅人,,就包括現(xiàn)在調(diào)整2023年的,會(huì)不會(huì)對(duì)公司有影響呢,引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢,而且剩下20天時(shí)間,是不是時(shí)間也很緊,我們現(xiàn)在相當(dāng)于是更正申報(bào)了,那如果5月底之后再想去調(diào)整,還能調(diào)整嗎
你好1; 對(duì)的; 你可以在23年去調(diào)整處理 或者是22年也可以調(diào)整;只是要去改年報(bào)這些??
就是可以在2023年的賬里面調(diào)整2022年的,,不能直接反結(jié)賬到2022年是吧
你好; 你可以挨著反結(jié)賬去處理 ;反結(jié)賬到22年處理 ;在去處理23年的?
那這些調(diào)整可以在5月之后調(diào)整嗎,
你好; 可以的; 你盡快處理就行 ; 但是你建議是5月之前調(diào)整好; 去報(bào)23年年報(bào); 避免之后處理 還得去改23年年報(bào); 麻煩的很?
因?yàn)檫€要最近三年的研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,收入報(bào)告,所得稅申報(bào)表等,所以申報(bào)表這些都對(duì)應(yīng)去調(diào)整,稅務(wù)局也很關(guān)注這塊吧,畢竟稅務(wù)知道我們前兩年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在去突然調(diào)整到2022年,會(huì)有影響吧,稅務(wù)方年會(huì)不會(huì)關(guān)注到公司呢
你好; 是的; 所以一定要滿足要求去調(diào)整; 你最好是去看看實(shí)操的課程; 高企的申請(qǐng)核定要求;有這個(gè)專門課程的
老師,這個(gè)課程有鏈接嗎,好像沒有搜到,能發(fā)我下嗎
可以有的,我記得是你搜索高新關(guān)鍵字,出來所有課程,有一個(gè)叫申請(qǐng)高新五步準(zhǔn)備的課程,大概是這個(gè)名字