你好;要去改賬面23年的; 修改后再去報(bào)研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)和歸集; 這個(gè)要做研發(fā)輔助賬的
老師好,因本公司要申請(qǐng)高新企業(yè),要三年的所得稅匯算清繳,19、20、21年的,這三年當(dāng)年都沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用,19和20年的已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在21年的還沒(méi)報(bào),有一些庫(kù)存產(chǎn)品可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里,這些庫(kù)存還在賬面上,現(xiàn)在要怎么解決,謝謝
老師,我們現(xiàn)在申請(qǐng)高新企業(yè)認(rèn)定,需要調(diào)整2023年的賬,歸集研發(fā)費(fèi)用,如果我們2023年所得稅已經(jīng)匯算清繳了,需要重新反結(jié)賬
老師,我們公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,在籌備階段,現(xiàn)在需要對(duì)2023年的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行歸集,但是2023年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)完了,2023年賬面上沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師你好我現(xiàn)在在申報(bào)2023年的年度匯算清繳,遇到下面一個(gè)問(wèn)題,我們2022年有研發(fā)費(fèi)用11000元已經(jīng)申報(bào)了的,2023年就沒(méi)有這一項(xiàng)研發(fā)了就沒(méi)有任何這一塊的費(fèi)用我就沒(méi)有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來(lái)107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠明細(xì)表第50行加計(jì)扣除計(jì)算方式不能為空。我想問(wèn)下怎么操作
老師,我們以前2020年是高新企業(yè),后來(lái)中間斷掉了,現(xiàn)在2025年又重新申請(qǐng)高新企業(yè),2023年當(dāng)時(shí)是放棄了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠,給稅局說(shuō)明了,2023年度所得稅匯算清繳沒(méi)有填寫,現(xiàn)在再申請(qǐng)高新,需要把2023年所得稅匯算清繳重新補(bǔ)填出來(lái)嗎
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
那應(yīng)該調(diào)整幾月份的憑證呢,從管理費(fèi)用里面列出部分研發(fā)費(fèi)用,可以在12月份的憑證里面,去調(diào)整1.2.3.4.5.6月的憑證嗎,先紅沖,再編正確的,可以嗎
你好; 可以在按月去調(diào)整;按照實(shí)際的業(yè)務(wù)每個(gè)月調(diào)整的?
外面代辦機(jī)構(gòu),讓我們從2023年1月開始調(diào)整,需要反結(jié)賬到1月份嗎,這樣每個(gè)月是不是都要重新出具報(bào)表,每個(gè)季度的所得稅申報(bào)有影響嗎,
你好1. 可以的;? 你調(diào)整后最好是去把之前的季報(bào)都改了??
相對(duì)應(yīng)的是不是每個(gè)月的人工成本,研發(fā)人工工資社保這些直接投入也要在每個(gè)月中重新核算吧,
你好; 對(duì)的;都是要重新按月核的?
還有就是2022年的賬沒(méi)法調(diào)整了吧,因?yàn)楣境闪⒘?0年了,是不是要提供最近三年的研發(fā)費(fèi)用明細(xì),像我們這種情況是2023.2024.2025年三年嗎,還有近一年的研發(fā)收入,我們2023年全年的收入開票內(nèi)容都是會(huì)議服務(wù),和高新服務(wù)的內(nèi)容沒(méi)有關(guān)系,是不是也不符合呢,還有就是哪類收入屬于高新相關(guān)收入呢,技術(shù)咨詢,咨詢服務(wù)算嗎,比如我們公司協(xié)助其他公司在一些領(lǐng)域做一些資格認(rèn)定屬于嗎
你好;? 對(duì)的;? 最近三年的; 你打算好久去申請(qǐng)高企; 如果24年申請(qǐng); 那么就是 .22.23.24
那么2022年沒(méi)法調(diào)整了吧,2022年所得稅已經(jīng)申報(bào)了,而且公司近幾年也是A級(jí)納稅人,,就包括現(xiàn)在調(diào)整2023年的,會(huì)不會(huì)對(duì)公司有影響呢,引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢,而且剩下20天時(shí)間,是不是時(shí)間也很緊,我們現(xiàn)在相當(dāng)于是更正申報(bào)了,那如果5月底之后再想去調(diào)整,還能調(diào)整嗎
你好1; 對(duì)的; 你可以在23年去調(diào)整處理 或者是22年也可以調(diào)整;只是要去改年報(bào)這些??
就是可以在2023年的賬里面調(diào)整2022年的,,不能直接反結(jié)賬到2022年是吧
你好; 你可以挨著反結(jié)賬去處理 ;反結(jié)賬到22年處理 ;在去處理23年的?
那這些調(diào)整可以在5月之后調(diào)整嗎,
你好; 可以的; 你盡快處理就行 ; 但是你建議是5月之前調(diào)整好; 去報(bào)23年年報(bào); 避免之后處理 還得去改23年年報(bào); 麻煩的很?
因?yàn)檫€要最近三年的研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,收入報(bào)告,所得稅申報(bào)表等,所以申報(bào)表這些都對(duì)應(yīng)去調(diào)整,稅務(wù)局也很關(guān)注這塊吧,畢竟稅務(wù)知道我們前兩年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在去突然調(diào)整到2022年,會(huì)有影響吧,稅務(wù)方年會(huì)不會(huì)關(guān)注到公司呢
你好; 是的; 所以一定要滿足要求去調(diào)整; 你最好是去看看實(shí)操的課程; 高企的申請(qǐng)核定要求;有這個(gè)專門課程的
老師,這個(gè)課程有鏈接嗎,好像沒(méi)有搜到,能發(fā)我下嗎
可以有的,我記得是你搜索高新關(guān)鍵字,出來(lái)所有課程,有一個(gè)叫申請(qǐng)高新五步準(zhǔn)備的課程,大概是這個(gè)名字