你好,這是需要的呢

老師我們公司19年費用票忘記做到賬里了,現在想調整以前年度損益,未分配利潤,我是需要重新申報18年企業(yè)所得稅匯算清繳年報嗎
老師,我2023年4月份收到一張購買摩托車的發(fā)票12000,發(fā)票時間是2022年7月,我已經做了2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我這個需要調賬,和重報匯算清繳嗎?如何做賬啊?
老師,我們現在申請高新企業(yè)認定,需要調整2023年的賬,歸集研發(fā)費用,如果我們2023年所得稅已經匯算清繳了,需要重新反結賬
老師,我們現在2023年匯算清繳已經提交申報完了,現在如果調整2023年度每個月的賬,應該怎么做呢,重新反結賬,以前的分錄紅沖,再做新的分錄嗎,
老師,我們公司準備申請高新,在籌備階段,現在需要對2023年的研發(fā)費用進行歸集,但是2023年匯算清繳已經申報完了,2023年賬面上沒有研發(fā)費用,我們現在應該怎么做呢
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現負數怎辦
老師,我們公司是服務業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調整嗎?如果再納稅調增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉讓股東部分股權,企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現在10月社保扣了一個大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉讓股東部分股權,這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
那調整完之后,所得稅匯算清繳是不是要重新申報了
你好,是的,需要重新更正申報。
就是需要5月底之前完成了,5月底之前按調整后的,再匯算清繳
你好,是的,是要在5月31號之前完成。
但是目前,我們沒有研發(fā)收入,前期肯定都是成本費用,
您好,這個是必然的呢。你看你調整對賬務的影響的呢
在所得稅匯算清繳的時候,務必選填期間費用表第19行研究費用,這個怎么操作呢
您好,根據你賬務上的研發(fā)費用填寫即可的呢。
按照研發(fā)費用總金額填寫嗎,匯總金額
你好,是的,按照總金額填寫
老師,如果我們日常業(yè)務主要是會議會務服務,那高新相關的收入有哪些呢,我們現在的符合嗎
您好,沒有相關的收入的呢。
那如果是技術咨詢是嗎
您好,這個是屬于的呢。
和我們申請的軟著,知識產權有關嗎
你好,是的,有一定的聯系的呢