你好;? 你之前是沒有做固定資產(chǎn) 也沒有折舊嗎??
2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬,當(dāng)時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤10萬,貸銀行存款10萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費(fèi)用張載金額0,稅收金額10,調(diào)減10萬,2023年的時候張載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?
老師,2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬,當(dāng)時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
老師好!有一張2022年的費(fèi)用票老板在2023年3月給我,造成2022第四季度未扣這費(fèi)用交了些企業(yè)所得稅,這張票可否做在2023年的費(fèi)用?還是要補(bǔ)做到2022年賬里(未匯算清繳)?
老師,我2023年4月份收到一張購買摩托車的發(fā)票12000,發(fā)票時間是2022年7月,我已經(jīng)做了2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我這個需要調(diào)賬,和重報匯算清繳嗎?如何做賬???
2023年6月取得2022年暫估入賬的發(fā)票,我在2022年所得稅匯算清繳時成本已經(jīng)做了納稅調(diào)增,那我還要紅沖暫估入賬的應(yīng)付和銷售結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?這時發(fā)票再正常入賬,感覺會多記成本
老師好,我這邊記賬因?yàn)榘虢亻_始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達(dá)成一致意見為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開的進(jìn)項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應(yīng)計利息,什么時候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
之前沒有入賬,我4月剛收到的。
你好; 補(bǔ)做固定資產(chǎn) ;然后補(bǔ)折舊 走以前年度損益調(diào)整??
折舊是從去年8月份開始補(bǔ)到今年4月嗎?
你好; 是的; 注意 跨年哈 ;? 231-4月正常折舊 ;? ?22.8-12月用以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)折舊的??