您好,23年賬面已經(jīng)確認(rèn)收入的話,會(huì)計(jì)賬務(wù)就不需要處理了

老師,我們以前年度確認(rèn)了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在把這部分未開(kāi)票收入開(kāi)具發(fā)票了,該如何做賬?
老師 我們公司18年有一筆往來(lái)一直沒(méi)平,23年自查發(fā)現(xiàn)對(duì)方18年給我們開(kāi)了發(fā)票。我們現(xiàn)在要入賬,應(yīng)該入什么科目呀,發(fā)票日期是18年的
老師,我們23年未開(kāi)票收入,現(xiàn)在開(kāi)票了,我現(xiàn)在會(huì)計(jì)科目怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)23年12月做的未開(kāi)票收入,現(xiàn)在要開(kāi)這張發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么開(kāi)呢,我是小規(guī)模納稅人
我22年23年收到的普票,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)開(kāi)票信息了,今年發(fā)現(xiàn)了,對(duì)方給我們補(bǔ)開(kāi)了,我現(xiàn)在賬上怎么做?
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問(wèn)題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個(gè)其他應(yīng)付款沖多了?!繂?wèn)題是當(dāng)時(shí)的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個(gè)工程需要用自動(dòng)履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對(duì)方要是給我們開(kāi)發(fā)票的話要怎么開(kāi)?是開(kāi)機(jī)械租賃還是開(kāi)什么項(xiàng)目?
申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦


增值稅申報(bào)呢?直接沖無(wú)票收入嗎?
是的,直接沖未開(kāi)票收入
謝謝老師
不客氣,滿意的話請(qǐng)給一下五星好評(píng),謝謝。