紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的就可以的 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)前年的收入我們已確認(rèn)入賬但未開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在客戶想讓我們給他開(kāi)這筆收入的票,可以開(kāi)嗎?已經(jīng)跨兩年了
老師,我們以前年度確認(rèn)了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在把這部分未開(kāi)票收入開(kāi)具發(fā)票了,該如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們對(duì)應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開(kāi)票收入,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票,沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
老師,之前有未開(kāi)票收入已經(jīng)做了賬務(wù)處理,現(xiàn)在又對(duì)應(yīng)開(kāi)了發(fā)票,這部分發(fā)票應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,審計(jì)去年報(bào)表確認(rèn)了未開(kāi)票收入,今年開(kāi)票的部分,我們做了收入,我們賬里面怎么做調(diào)整,今年年底我們賬里面做未開(kāi)票收入
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的魚(yú),放在魚(yú)塘里,客戶購(gòu)買(mǎi)釣魚(yú)票,我購(gòu)入進(jìn)來(lái)的魚(yú)入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣(mài)出出的釣魚(yú)票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬(wàn)多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問(wèn)題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒(méi)有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬(wàn),免稅的收入5萬(wàn),在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫(xiě)這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫(xiě)己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫(xiě)嗎。
員工報(bào)銷(xiāo)有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。