借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-留抵退稅
老師您好,請問一下,上個月有進項留底,本來這個月是要交稅的,還計提了,但是因為留底多于銷項,這個分錄怎么做啊?我知道是 借:應交稅費-未交增值稅 貸方是什么啊
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結轉,比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應交稅費-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現在導致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現在結轉到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬多的稅,但是由于資金不足一直沒有交,12月份進項發(fā)票多,有留底稅2.1萬,稅務局到了12月底,把留底的2.1萬元,用來抵減所欠稅款,2萬用來抵了增值稅,0.1萬用來抵了滯納金,我的賬上2.1萬都是增值稅留抵稅額,現在這種情況,怎么做賬呀
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結轉增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉到轉出未交增值稅?
8月增值稅銷項1488.67,進項32.08,是不是屬于銷大于進,這個分錄我會做,但是我上個月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計入到轉出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報表就留底了72.2,這個分錄怎么做呢,
我有兩個問題,第一為什么預交的3.18增值稅為什么不用交城市維護建設,教育建設稅和附加稅呢,第二,而且這里的城市維護建設稅和附加稅為什么沒有減半征收呢?
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出現黃色感嘆號,不知道該怎么填
老師24年的匯算清繳調整的收入成本賬上在25年還用調整嗎,調整的話分錄怎么寫,比如收入在預收未確認收入,成本多計,謝謝
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你們會不會是之前曾經是一般納稅人,有一年政策允許從一般納稅人轉回小規(guī)模,之前留抵的數據呢
我們以前一直是是一般納稅人一般計稅之后轉為一般納稅人簡易計稅,現在又是一般納稅人一般計稅了,這個留底稅額應該很久之前的一般計稅留下的,可是應交稅金-應交增值稅-留底稅額沒有這個科目的,沒有數據的,現在增加做進去不就出現貸方余額了嗎
那你之前留抵的那個金額,在那個科目下
不知道以前以前的會計做到那里去,找不到,現在應交稅金科目里有余額的就是未交增稅貸方有余額,已交增值稅借方有余額,轉出未交增稅貸方有余額
如果沒有這個留抵,你未交增值稅余額就是你需要交的金額嗎?
是的,之前會計一直沒有進行增值稅結轉,已交增值稅和未交增值稅都很大,已交稅金借方余額為1398786.67 轉出未交增稅貸方余額24504.22,未交增值稅貸方余額是137824.45,報表顯示的留底稅額有23977.46
我問了之前的會計,說是在前一個會計做錯了,申報錯了金額多交了2萬多的稅,導致了有留底稅額,一直抵扣不了,賬上又沒有這筆款
你把之前的那些余額都給他結轉一下
怎么結轉,幫我寫一下分錄
借:應交稅費-未交增值稅-24504.2+1398786.67=1374282.47 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅-24504.2 應交稅費-應交增值稅-已交稅金1398786.67
未交增稅賬上貸方有1378204.45,結轉了之后另2個平了,但是未交增稅有貸方余額3922,但是賬上有留底稅額23000多啊,依然解決不了
你把關于稅金的科目余額表表截圖給我看看看看
我這個賬套太老了,沒有科目余額表,只有科目匯總表
主要是我看著你給我的這幾個數加減最后出不來賬面留抵稅額那個數,你檢查下你發(fā)出來的這幾個數是不是有錯的
那我到12月月初交完11月稅的數據重新給你,這樣不會涉及到抵扣的一部分留底稅額, 已交稅金借方余額是1398786.67 未交增值稅貸方余額是1375613.28 轉出未交增值稅貸方余額是24504.22
上期留底稅額是23977.46
還是這個分錄,借:應交稅費-未交增值稅-24504.2+1398786.67=1374282.47 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅-24504.2 應交稅費-應交增值稅-已交稅金1398786.67
抵完以后應交稅費-未交增值稅剩1330.75
這樣不是,這樣留底稅額咋沖啊
結轉完最后余額應該清零了才對
你之前一直不用交稅嗎?為什么這個月才抵呢
那如果清零了,23977.45的留底稅額提現在哪里
11月之前是簡易計稅啊,留底稅額根本不能抵扣啊,一直交稅的
哦,忘記你這個簡易了。我說的清零是應交稅費-未交增值稅這個科目清零
1330.75是你12月需要交的增值稅嗎?
你12月被抵掉的金額是不是1330.75元