你好,同學(xué),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,他是你銷(xiāo)項(xiàng)要繳的稅,你現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)不需要繳的話,你就不用做這一筆分錄。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底,本來(lái)這個(gè)月是要交稅的,還計(jì)提了,但是因?yàn)榱舻锥嘤阡N(xiāo)項(xiàng),這個(gè)分錄怎么做???我知道是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方是什么啊
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額:如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)有留底啊。
上個(gè)月有留底稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸 未交增值稅 這個(gè)月留底的全部用了,有銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么做賬,最終算下來(lái)要交增值稅的
老師 我上月有留底 就做了一個(gè)分錄 借未交增值稅100 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅100 這個(gè)月需要繳稅了 怎么轉(zhuǎn)回啊 這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大 需要繳稅
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額55, 這個(gè)月依舊有留底,我怎么去做這個(gè)留底分錄
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堊援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,做了招待費(fèi)用,是不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出呢?
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值不小心成負(fù)數(shù)了,在匯算清繳的時(shí)候,可以填負(fù)數(shù)嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產(chǎn)比如3月購(gòu)買(mǎi)的,應(yīng)該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個(gè)月行嗎
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個(gè)網(wǎng)站上去操作?深圳市的工商變更網(wǎng)是哪個(gè)呀?
老師,微信掃二維碼轉(zhuǎn)賬的錢(qián),入賬憑證用啥入,是轉(zhuǎn)賬記錄就可以還是要打轉(zhuǎn)賬電子憑證出來(lái),但是好像轉(zhuǎn)賬有電子憑證,掃二維碼的沒(méi)有,如圖掃二維碼付款的沒(méi)有這種憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,注銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數(shù),沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生
公司去年購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦5000元,匯算清繳時(shí)如果我不享受加速折舊該怎么填報(bào)A105080這張表