您好,不是 借:銀行 576.3 借:庫存商品——折扣(負(fù)數(shù))-576.3 政策 平銷返利的政策規(guī)定: 《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)[2004]136號)規(guī)定,商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅。 (1)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額無必然聯(lián)系,且商業(yè)企業(yè)向供貨方提供一定勞務(wù)的收入,不屬于平銷返利,不沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅金,按適用稅目稅率征收增值稅。 例如:商場、賣場向生產(chǎn)廠家收取的進(jìn)場費、廣告促銷費、上架費、展示費、管理費等。 (2)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定,沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅額。 計算公式為: 當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項稅額=商業(yè)企業(yè)當(dāng)期取得的返利/(1%2B適用增值稅稅率)×增值稅稅率。
老師,您好,有一種收到供應(yīng)商返利的情況:對方公司給我司開有分銷賬戶,采購時我司是預(yù)付賬款給到對方,付款后我司會在分銷賬戶上查看到余額。收到對方給到的月返利款時也是充值到了我司的分銷賬上中我司沒有拿到錢,但可查到分銷賬戶中余額的增加。但這返利不是給我們貨幣資金,只能讓我司直接拿來進(jìn)貨,開采購發(fā)票給我司時又直接票折掉了。這樣的返利怎么入賬?
老師好 我們是個體工商戶 進(jìn)貨達(dá)到一定金額 有返利 供應(yīng)商返利這種 收到時怎么做賬呢?是其他業(yè)務(wù)收入嗎?
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個虛擬賬戶,我們購進(jìn)車子時車價的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?以下是目前我們對返利部分的處理: 計提返利:借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款—廠家返利 收到返利時:借:預(yù)付賬款—廠家返利 貸:應(yīng)收賬款—廠家返利
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
我們不是折扣??! 是累計進(jìn)貨多少 達(dá)到一定條件 一年結(jié)算一次 給商家返利 我們也不涉及增值稅 個體戶核定征收
您好,下午是沖減庫存商品金額,也就是減成本了,咱是按收入來計算應(yīng)納稅所得額嗎,那這個收到了我們記營業(yè)外收入里
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~