學(xué)員朋友您好,應(yīng)付賬款:應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款(貸)+預(yù)付賬款(貸)。不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),是將供應(yīng)商期末余額表中的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的借方余額相加得數(shù)作為預(yù)付賬款填列數(shù),對嗎?
老師你好,請教一下,報表啟用重分類,資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付款項期末數(shù),應(yīng)付賬款期末數(shù)應(yīng)該怎么在科目余額表上取數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款期末數(shù)怎么取數(shù),有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款期末數(shù)是負(fù)數(shù),可以嗎?
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末負(fù)數(shù)為33150, 預(yù)收賬款期末數(shù)為461500 那怎么在表上調(diào)數(shù) 調(diào)多少
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
明細(xì)負(fù)數(shù)要重分類到預(yù)付中預(yù)付賬款:預(yù)付賬款=預(yù)付賬款(借)+應(yīng)付賬款(借)。
也就是資產(chǎn)負(fù)債表需要重分類,往來賬是吧
直接借貸相抵做出來的期末余額是不對的嗎
學(xué)員您好,是的,對的