調(diào)整在其他應(yīng)收款項(xiàng)目填報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款期末數(shù)是負(fù)數(shù)表示什么意思
資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款期末余額顯示是負(fù)數(shù)了, 可以把它調(diào)到其他應(yīng)付款整數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎?
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育60分在繼續(xù)教育上學(xué),那公需課30分在哪學(xué),
本月發(fā)生額 進(jìn)項(xiàng)額624197.62 銷項(xiàng)額299695.64 本月繳納增值稅時(shí)未勾選325871.72 本月繳納增值稅299695.64-298325=1369.74 這個(gè)月的賬怎么做呀
老師,科目余額表的本期的借方期末余額是不是就是本年累計(jì)的借方金額
排污費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用吧?
各位老師大家好,全國(guó)代理記賬管理辦法中規(guī)定的材料都是那些呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下謝謝
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫(kù)單和入庫(kù)單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個(gè)表格出庫(kù)單,附在憑證里
老師,請(qǐng)問,個(gè)體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)中,有股權(quán)變更,是這樣填寫嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對(duì)甲方提供9%工程服務(wù)類專票,收掛靠方1.5%的管理費(fèi)、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專票我們就退還專票上的稅金,最后算出被掛靠方的實(shí)際稅負(fù)是4.3%,請(qǐng)問下老師這個(gè)稅負(fù)是怎么算出來的?
企業(yè)送給其他公司的開業(yè)花籃入什么費(fèi)用
需要調(diào)整賬務(wù)嗎?
直接調(diào)整報(bào)表,不需要調(diào)賬
金蝶報(bào)表其他應(yīng)付款的公式為=ACCT("2241","Y","",0,0,0),是負(fù)數(shù),調(diào)整成正數(shù)的公式是怎么樣的呀?
更正為取其他應(yīng)收款和應(yīng)付款的貸方余額
像截圖一樣調(diào)整其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),為其他應(yīng)收款正數(shù),可以嗎?
手工調(diào)報(bào)表的思路: 其他應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額%2B其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額%2B其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額
按照您的公式,截圖調(diào)的是對(duì)的吧!
是的,就是那樣子就對(duì)了
那樣調(diào)整后,財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額就變了呢?
那個(gè)是肯定變化的哈。