那個只有在8月修改憑證。本年度建議直接修改
老師我是新手會計,剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套,可是我發(fā)現(xiàn)之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票,我這個怎么入賬呢,現(xiàn)在都9月份了,小規(guī)模開出的這個專票,還需要認(rèn)證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個怎么處理呀?
本企業(yè)一般納稅人,6月份開專票,因銀行賬戶寫了個人,導(dǎo)致發(fā)票不能用,對方?jīng)]有認(rèn)證,已經(jīng)退回,現(xiàn)在可以直接作廢嗎?6月份這些發(fā)票還是要做進(jìn)去吧,7月份做一筆反的分錄對嘛?七月份重新開票再做分錄,是這樣的流程嘛?如何申報?
老師,我二月份應(yīng)計入長期待攤卻計入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費(fèi)用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費(fèi)用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,我二月份應(yīng)計入長期待攤卻計入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費(fèi)用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費(fèi)用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
為什么核定日期不行?什么情況?
這兩個資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來的,尤其是往來科目一個是軟件做出來的,一個是我們財務(wù)總監(jiān)做出來的
老師節(jié)日快樂! 請教一個問題,現(xiàn)在社保新政策下,如果一個公司成立開始都沒有社保購買人員,這個會有什么影響???
合同名稱是協(xié)議,用交印花稅嗎
老師,我公司對外開一筆房租租賃的發(fā)票,但我公司沒有房產(chǎn)證也沒有土地證,這樣開有什么問題嗎
公司開了一張差額借票,賬務(wù)處理可以通過建立其他應(yīng)付款下的二級科目過渡嗎?比如借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-A 等次月到了款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 再借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)付款-對應(yīng)供應(yīng)商名稱
老師,問一下,個稅系統(tǒng)里面看到這個投訴,我沒看懂申訴的什么
如果個體戶開發(fā)票一年開了1,250,000,所以1,200,000是免所得稅的只繳納一50,000的所得稅?
請問所有者權(quán)益變動表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛
那我可以直接在9月份把那張憑證紅沖之后重新錄一遍嗎?還是說8月從新弄下
直接反結(jié)賬修改8月的憑證。
好的知道了
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。