不是哦,是按利潤總額申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅
個(gè)體戶經(jīng)營所得繳納的個(gè)人所得稅如何計(jì)算,比如說一年開票40萬,成本20萬,應(yīng)該交稅多少
在浙江稅務(wù)APP中以個(gè)人的名義代開了發(fā)票之后,是不是就需要繳納個(gè)人所得稅?又應(yīng)該如何繳納個(gè)人所得稅呢?如果給所開發(fā)票的公司不代扣代繳個(gè)人所得稅額,那么這筆個(gè)人所得稅如何扣除呢?
個(gè)體工商戶今年注冊(cè)的,是否免增值稅?只繳納個(gè)人所得稅0.2%?
個(gè)體戶季開了30萬發(fā)票,繳納多少個(gè)人所得稅?如何計(jì)算的?
那種工程個(gè)人承包的,轉(zhuǎn)給個(gè)人要繳納很多的個(gè)人所得稅,如果去注冊(cè)一個(gè)個(gè)體戶,是不是公司轉(zhuǎn)到個(gè)體戶賬戶就不用納稅開票呀?還是只是繳納的稅低一點(diǎn)?
老師,你好,我想問下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元。現(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝