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老師我是新手會計,剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套,可是我發(fā)現(xiàn)之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票,我這個怎么入賬呢,現(xiàn)在都9月份了,小規(guī)模開出的這個專票,還需要認(rèn)證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個怎么處理呀?

2020-09-17 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 11:47

是沒有做嗎,補(bǔ)上,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,發(fā)出商品吧?直接補(bǔ)后面就可以,這個認(rèn)證針對是一般納稅人,不是小規(guī)模

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快賬用戶4695 追問 2020-09-17 11:50

對,可發(fā)票是7月份發(fā)出的,我直接做到9的賬務(wù)里合適么,如果公司這筆收入7月或者8月就直接收款了,我做到9月份,那個銀行存款賬面就是9月增加收入,可實際上是8月或7月收了這筆錢,這不就對不上了?

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快賬用戶4695 追問 2020-09-17 11:53

接過來的賬,明明是7月的發(fā)票,可是7-8月份對方的會計憑證里卻沒有這筆記錄,只能補(bǔ)到9月份里?這個專票的記賬聯(lián)就直接附在記賬憑證后就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 11:53

這個不跨年可以直接補(bǔ)上,你最后余額本年累計數(shù)是對就可以,

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齊紅老師 解答 2020-09-17 11:53

只能補(bǔ)到9月份里?這個專票的記賬聯(lián)就直接附在記賬憑證后就可以嗎? 可以,不跨年可以直接補(bǔ)上

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快賬用戶4695 追問 2020-09-17 11:55

那費用類呢,比如7月份發(fā)生的費用票,7月做賬給忘記了,也可以做到9月份了?是這樣吧,

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快賬用戶4695 追問 2020-09-17 11:56

不是只能,打錯字了,

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齊紅老師 解答 2020-09-17 12:08

是的,這個可以不跨年可以直接,記得不要跨年

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